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在审查某部门确定的最低存货数据水准是否恰当时,审计师最不可能考虑的是()
单选题
在审查某部门确定的最低存货数据水准是否恰当时,审计师最不可能考虑的是()
A. 缺货成本,包括失去客户的成本
B. 预期存货需求过程中出现的季节性差异
C. 由经济订货数量模型确定的最佳订货规模
D. 存货项目过期的可能性
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在审查某部门确定的最低存货数据水准是否恰当时,审计师最不可能考虑的是()
A.缺货成本,包括失去客户的成本 B.预期存货需求过程中出现的季节性差异 C.由经济订货数量模型确定的最佳订货规模 D.存货项目过期的可能性
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
A.对数据处理业务的功能报告 B.明确定义功能的责任 C.数据库管理员应该是胜任的系统程序员 D.审计软件具有高效访问数据库的能力
答案
单选题
内部审计师对采购部门确定的最低存货数据水平是否恰当进行审查,最可能考虑下列哪些因素?Ⅰ.预期存货需求过程中出现的季节性差异Ⅱ.缺货成本Ⅲ.存货项目过期的可能性Ⅳ.由经济订货数量模型确定的最佳订货规模()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
IS审计师审查交易驱动系统环境中的数据的完整性,需要审查原子性atomicity以确定是否()
A.数据库存在故障(硬件或软件) B.每个交易与其他交易分离 C.保持完整的条件 D.交易完成或数据库更新
答案
单选题
IS审计师在审查信息系统短期(战术)计划时应确定是否()
A.在项目中,IS人员和业务人员进行了整合 B.有明确的目标和任务 C.信息技术计划战略方法在发挥作用 D.将业务目标和IS目标进行关联的计划
答案
单选题
公司的永续盘存系统使用最低存货量来启动采购程序。在审核仓储部门制定的最低存货水平的恰当性时,审计师最不可能考虑( )。
A.缺货成本,包括顾客流失的成本 B.预测存货需求的季节性波动 C.由经济批量订货模型确定的最优订货规模 D.可利用的仓储空间和潜在的报废存货
答案
单选题
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
答案
单选题
在审查IS战略时,IS审计师最能衡量IS策略是否支持组织的业务目标的做法是确定是否()
A.有需要的所有人员和装备 B.计划与管理策略一致 C.使用设备和人员的效率和效益 D.有足够的能力,以适应不断变化的方向
答案
单选题
确定如何通过不同的平台在异构环境中存取数据,IS审计师首先应该审查()
A.业务软件 B.基础设施平台工具 C.应用服务 D.系统开发工具
答案
单选题
确定如何通过不同的平台在异类环境中获取数据,IS审计师首先应该审查()
A.业务软件 B.基础设施平台工具 C.应用服务 D.系统开发工具
答案
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内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
审计师观察到永续存货系统的控制薄弱。恰当的审计反应是( )。
一位IS审计师正在对数据中心的系统维护进行审查。经过确定,所有关键的计算、供电和冷却系统都得到了恰当的维护。此外,IS审计师最应该建议组织确保()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。
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若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:()
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由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以()
在评估数据库应用系统的可移植性时,IS审计师应该审查()
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IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查()
在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
永续存货系统使用最小库存量来确定何时开始重新进货程序。在对仓储部门确定的最小库存量的合理性进行审查时,以下哪项审计师最不可能考虑?
某公司开发了大型数据库,对雇员、雇员福利、薪水扣减、工作分类和某他类似信息进行追踪。内部审计师在审查退休福利计划后确定,过去10年中,退休金和医疗福利已变化多次。该内部审计师希望确定,他是否有理由开展进一步的审计调查。对此,最恰当的审计程序是开展以下哪项工作?
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