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下列在所得税纳税调整时属于永久性差异的项目有( )
多选题
下列在所得税纳税调整时属于永久性差异的项目有( )
A. 利息支付额差异
B. 企业的罚没款项
C. 计提折旧额的差异
D. 工资费用差异
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多选题
下列在所得税纳税调整时属于永久性差异的项目有( )
A.利息支付额差异 B.企业的罚没款项 C.计提折旧额的差异 D.工资费用差异
答案
单选题
在计算递延税所得税时,暂时性差异与永久性差异的区别是()
A.只有暂时性差异产生递延税款 B.只有永久性差异产生递延税款 C.只有暂时性差异产生于会计与税法的不同核算要求 D.只有永久性差异产生于会计与税法的不同核算要求
答案
主观题
所得税纳税调整明细表中,对纳税调整项目,区分差异和差异分析填列
答案
多选题
下列属于永久性差异的有()。
A.各项税收的滞纳金、罚金和罚款 B.非救济性、非公益性捐赠和赞助支出 C.企业购买国债的利息收入 D.贿赂等违法支出
答案
主观题
下列属于永久性差异的有
答案
主观题
某企业20*8年实现利润总额20000元,所得税税率25%,纳税调整时发现二项永久性差异:一是国库券利息收入2000元,二是超标准工资支出3000元,则下列关于所得税会计处理的表述中,错误的有()。
答案
单选题
某公司本年应交所得税33万元,所得税率为33%,应计入纳税所得的永久性差异为10万元,发生应纳税时间性差异4万元。如果该公司采用纳税影响会计法核算,本年净利润数额为()。
A.33万元 B.69 C.59 D.73万元
答案
单选题
下列项目在企业所得税纳税调整时,涉及应纳税所得额调减的是()。
A.赞助支出 B.税收滞纳金 C.司法机关处以的罚金 D.安置残疾人员支付工资费用的加计扣除部分
答案
多选题
企业以会计利润为基础计算所得税时,需要调整的差异项目有( )
A.发生的差旅费 B.支付的税收滞纳金 C.购买国债的利息收入 D.在年度利润总额12%以上的公益性捐赠支出 E.超过工资薪金总额14%以上的职工福利费支出
答案
单选题
下列项目在企业所得税纳税调整项目调整中可能出现纳税调减的是()
A.税收滞纳金 B.捐赠支出 C.业务招待费支出 D.佣金和手续费支出
答案
热门试题
下列项目在当年企业所得税年度纳税申报时,应作纳税调整增加的有( )。
企业下列已作为开支的项目,需要在缴纳所得税时作纳税调整增加处理的有( )
追溯调整时如果涉及所得税暂时性差异的,则应考虑递延所得税的调整,这种情况应考虑当期所得税费用的调整。
追溯调整时如果涉及所得税暂时性差异的,则应考虑递延所得税的调整,这种情况应考虑当期所得税费用的调整()
在企业进行所得税核算时,下列项目能引起会计利润与应纳税所得额差异的有()
应纳税所得额与税前会计收入之间的时间性差异和永久性差异的区别在于:()
下列项目在企业所得税纳税调整项目明细表中,可能出现纳税调减的有()
下列项目中,说法正确的有: 企业应当将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产|企业应当将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债|存在应纳税暂时性差异,应当按照所得税准则规定确认递延所得税负债|存在应纳税暂时性差异,应当按照所得税准则规定确认递延所得税资产
下列各项属于所得税法规定的纳税调整增加的项目有()
(2018年)下列项目在企业所得税纳税调整项目调整中可能出现纳税调减的是( )。
下列项目在企业所得税纳税调整项目明细表中,可能出现纳税调整的是()
下列调整事项,需要在企业所得税纳税申报表A105000《纳税调整项目明细表》调整的有( )。
对于超过3年纳税调整的暂时性差异,企业应当对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
对于超过3年纳税调整的暂时性差异,企业应当对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。()
某企业本年实现税前利润400万元,本年发生应增加应纳税所得额的永久性差异40万元,发生应纳税时间性差异16万元。若公司采用纳税影响会计法对所得税业务进行核算,所得税率为33%(假定以前年度的所得税税率也为33%),则本年净利润为( )万元。
导致当期会计收益与应纳税所得不同产生永久性差异的情况是( )
下列企业或者个人,属于企业所得税特别纳税调整的关联关系的有()
根据企业所得税的规定,下列各项中,纳税人在计算企业所得税应纳税所得额时可以扣除的项目有()
企业所得税中,应纳税所得额调整增加的项目一般有( )
企业在进行企业所得税核算时,下列项目能引起会计利润与应纳税所得额产生差异的有()
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