单选题

关于不恰当的职责分离,审计师的主要责任是()

A. 确保恰当的职责分离的执行
B. 为管理层提供不恰当的职责分离相关风险的建议
C. 参与组织内角色和责任的定义以预防不恰当的职责分离
D. 把违反恰当的职责分离的情况记录在案

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单选题
关于不恰当的职责分离,审计师的主要责任是()
A.确保恰当的职责分离的执行 B.为管理层提供不恰当的职责分离相关风险的建议 C.参与组织内角色和责任的定义以预防不恰当的职责分离 D.把违反恰当的职责分离的情况记录在案
答案
单选题
在不能恰当进行权责分离的环境中,信息系统审计师应关注下列哪种控制()
A.重叠控制 B.边界控制 C.访问控制 D.补偿性控制
答案
单选题
在职责分离不合适的环境中,IS审计师要寻找下面哪一种控制()
A.重叠控制 B.边界控制 C.访问控制 D.补偿性控制
答案
单选题
审计师发现控制存在小弱点,例如弱口令或者监控报告比较差,审计师最恰当的行动是()
A.采取改正行动并通知用户和管理层控制的脆弱性 B.确认此类控制的小弱点对于此次审计不重要 C.向信息技术管理层立即报告此类弱点 D.不执行改正行动,在审计报告中记录观察的现象和相关的风险
答案
单选题
关于内部审计师和外部审计师的关系,下列哪项陈述是不正确的?()
A.内部审计师可能会向外部审计师提供审计程序和工作底稿 B.可能有内部和外部审计师之间的定期会议,来讨论共同关心的问题 C.外部审计师必须评估内部审计师的能力和客观性 D.可能交流审计报告和管理建议书
答案
单选题
内部审计师在组织中恰当的作用是(   )。
A.协助外部审计师,以此来降低审计费用 B.开展研究活动,以此来实现更高效的运营 C.董事会下设的调查机构 D.开展独立客观的认证与咨询活动,以此来提升运营的价值
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
审计涵盖关键业务领域的灾难恢复计划时,IS审计师发现该计划没有包括全部系统。那么,IS审计师最为恰当的处理方式是()
A.推迟审计,直到把全部系统纳入DRP B.知会领导,并评估不包含所有系统所带来的影响 C.中止审计 D.按照现有的计划所涵盖的系统和范围继续审计,直到全部完成
答案
单选题
为了恰当地控制工作底稿,审计师不应该( )。
A.同被审计对象共享审计结果 B.让外部审计师接触 C.让政府审计师接触 D.让无权使用工作底稿的人员得到它们
答案
单选题
下列被审计单位实施的职责分离,恰当的是( )。
A.由出纳人员负责编制银行存款余额调节表 B.编制销售发票通知单的人员同时开具销售发票 C.企业在销售合同订立前,由专人就发货 D.应收票据的取得
答案
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下列被审计单位实施的职责分离,恰当的是()。 下列被审计单位实施的职责分离,恰当的是() 审计师在评审企业的系统开发测试策略。关于在测试过程中使用生产数据的陈述中,审计师会认为下面哪种陈述是最恰当的() 当通知审计结果时,IS审计师应该牢记他们的最终责任是对() 内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 如果内部审计师怀疑工资单包括一些子虚乌有的员工,那么,审计师可以应用的最恰当的调查技术是: 某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?() 内部审计师在组织中恰当的作用是(   )。 下列各项中,属于内部审计师应尽的职责的有()。 某新来的经验不足的内部审计师提示某高级审计师一项有关审计客户预算的重大差异。高级审计师告诉该新来的内部审计师不必担忧,因为他已听说之前有过一次擅自停产事件,该事件可能是形成该差异的主要原因。以下哪项表述最为恰当?( ) 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责? 根据《标准》规定,内部审计师有责任协助发现舞弊,以下哪项最好地描述了如何履行这种职责?( ) 一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是() 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是: 下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是() 内部审计师的职能范围主要包括( )。 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
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