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会计师事务所不得提供的内部审计服务有( )。
多选题
会计师事务所不得提供的内部审计服务有( )。
A. 对审计客户内部审计员工的工作提出建议
B. 制定内部审计活动的战略方针
C. 代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果
D. 执行构成内部控制组成部分的程序
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多选题
会计师事务所不得提供的内部审计服务有( )。
A.对审计客户内部审计员工的工作提出建议 B.制定内部审计活动的战略方针 C.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果 D.执行构成内部控制组成部分的程序
答案
单选题
为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,不得同时()
A.为其提供会计或税务服务 B.为其提供财务报表审计服务 C.为其提供商务支持服务 D.为其提供内部控制评价服务
答案
多选题
会计师事务所不得向公众利益实体的审计客户提供与( )相关的内部审计服务。
A.财务报告内部控制 B.财务会计系统 C.财务报表的金额 D.财务报表的披露
答案
判断题
为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制评价服务
答案
判断题
为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务。
答案
判断题
为企业内部控制提供审计的会计师事务所,不得同时为同一企业提供内部控制审计服务()
答案
判断题
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为统一企业提供内部控制审计服务()
答案
判断题
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,不得同时为统一企业提供内部控制审计服务()
答案
多选题
会计师事务所为了避免代行管理层职责,不得向其审计客户提供的内部审计服务有()。
A.对内部审计员工的个人投资理财产品组合提出建议 B.制定内部审计活动的战略方针 C.代表管理层向治理层报告内部审计活动的结果 D.执行构成内部控制组成部分的程序
答案
多选题
下列各项中,属于会计师事务所不得向公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务的相关方面有( )。
A.财务会计系统 B.财务报告内部控制的组成部分 C.单独对被审计财务报表具有重大影响的金额 D.累积起来对被审计财务报表具有重大影响的披露
答案
热门试题
会计师事务所为审计客户提供人员招聘服务,可能因自身利益、密切关系或外在压力产生不利影响。会计师事务所不得为其公众利益实体的审计客户提供的招聘服务有()。
会计师事务所从事内部控制审计有何限制?
会计师事务所从事内部控制审计有何限制
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A会计师事务所拟承接以下审计业务,在接受业务委托前,A会计师事务所应当与B会计师事务所进行沟通的有()。
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会计师事务所为了避免承担管理层职责,不得向属于公众利益实体的审计客户提供的内部审计服务有()
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下列会计师事务所中,应确定为A会计师事务所的网络事务所的有( )。
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在甲会计师事务所为A公司执行审计业务的同时,B公司也提出委托要求,因此甲会计师事务所正在考虑发展B公司为审计客户。假定甲会计师事务所与乙会计师事务所之间以合作为目的,存在下列( )关系,即使乙会计师事务所与A公司之间存在金额重大的借贷关系,也不影响甲会计师事务所接受A公司的审计业务。
X会计师事务所连续多年负责审计甲公司财务报表。2013年12月,甲公司董事会决议变更会计师事务所,改由Y会计师事务所负责审计2013年财务报表。Y会计师事务所拟承接甲公司审计业务。在接受委托前,如果甲公司不同意X会计师事务所的注册会计师作出答复或限制答复的范围,Y会计师事务所的注册会计师应采取的措施有()
会计师事务所申请证券资格,合伙会计师事务所()。
为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
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