单选题

根据审计发现的问题,甲公司进行的下列调整中,不正确的是()。

A. 事项一调减20×1年存货项目金额50万元
B. 事项一调增20×1年递延所得税资产项目金额12.5万元
C. 事项二调减20×1年资本公积45万元
D. 事项二调减20×1年所得税费用15万元

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单选题
根据审计发现的问题,甲公司进行的下列调整中,不正确的是()。
A.事项一调减20×1年存货项目金额50万元 B.事项一调增20×1年递延所得税资产项目金额12.5万元 C.事项二调减20×1年资本公积45万元 D.事项二调减20×1年所得税费用15万元
答案
单选题
根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现的说法不正确的是()
A.审计发现的叙述应该与审计目标相关 B.审计发现是对事实的陈述 C.是对在审计过程中发现的有关部门控制强点和弱点的事实证据 D.审计发现是对某事件的陈述以及对被审计部门的建议
答案
判断题
审计组应当根据审计发现问题的性质、数额及其发生的原因和审计报告的使用对象,将审计发现的问题全部如实在审计报告中予以反映()
答案
单选题
下列对会计差错进行报表调整的说法中,不正确是( )。
A.本期发现的,与以前期间相关的非重大会计差错,只需调整发现当期与前期相同的相关项目 B.企业发现属于当期的会计差错,应当调整当期相关项目 C.本期发现的,属于非日后期间的前期重要差错,应调整发现当期的期初留存收益和财务报表其他相关项目的期初数 D.本期发现的,属于非日后期间的以前年度非重要会计差错,不调整财务报表相关项目的期初数,但应调整发现当期与前期相同的相关项目
答案
单选题
下列关于可报告的审计发现的说法是不正确的是()
A.得到被审计部门管理人员的同意 B.有充分的证据支持 C.以事实为依据进行文件记录 D.具有足够的说服力,促使管理层采取改进措施
答案
判断题
内部审计发现问题中的严重操作风险问题属于Ⅱ级风险提示()
答案
单选题
证券公司应当跟踪审计发现问题的整改情况,妥善保存审计报告,保存期限不得少于( )年。
A.20 B.10 C.5 D.25
答案
单选题
下列关于关联方审计目标表述不正确是( )。
A.确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当识别、会计处理和披露 B.确定财务报告的公允反映是否受到关联方关系及其交易的影响 C.确定关联方关系及其交易是否产生舞弊风险 D.确认报表编制方法的一贯性
答案
单选题
下列等式中,不正确是()
A.名义利率=纯利率+风险补偿率 B.违约风险补偿率=风险补偿率一纯利率一流动性风险补偿率一期限风险补偿率 C.纯利率=名义利率一违约风险补偿率—流动性风险补偿率一期限风险补偿率一通货膨胀预期补偿率 D.风险补偿率=违约风险补偿率+流动性风险补偿率+期限风险补偿率+通货膨胀预期补偿率
答案
单选题
下列说法中,不正确是( )。
A.公司的净现值与市场增加值的唯一区别在于净现值是公司自己估计的,而市场增加值是金融市场估计的 B.市场价值虽然和企业目标有极好的一致性,但在实务中应用却不广泛 C.市场增加值是一个公司增加或减少股东财富的累计总量,是从外部评价公司管理业绩的最好方法 D.股票价格仅受管理业绩的影响
答案
热门试题
下列叙述中,不正确是()   下列选项中,不正确是的( )。 下列关于公司工程索赔流程不正确是哪项() 审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。 消防救援队伍审计部门经批准可以在一定范围内审计结果、审计发现问题整改情况等() 内部审计部门应当对未执行审计方案.程序和方法导致重大问题未能被发现,对审计发现隐瞒不报或者未如实反映,审计结论与事实严重不符,对审计发现问题查处整改工作跟踪不力等行为,承担相应的责任。( ) 问题单审计发现问题单规范性问题将送黑星。以下存在问题单规范性问题的是() 对于执行《审计署关于内部审计工作的规定》的各单位,当内部审计发现重大违纪违法问题线索时,以下处理不正确的是() 内部审计机构负责人在项目管理中应当履行下列职责.选派审计项目负责人并对其进行有效的授权、、、、审定审计报告、督促被审计单位对审计发现问题的整改、其他有关事项。---审计部() 总行要求对审计发现问题的违规责任人应逐一进行问责,以下哪些属于规定的问责方式()。 各农商行、省联社各部室及审计中心要加大对违规违法问题整改的督查力度,审计发现问题整改率应达到以上() 下列描述不正确是() 下列说法不正确是( )。 下列说法不正确是() 下列说法不正确是( )。 根据破产法律制度的规定,下列表述中,不正确是() 根据《医疗机构管理条例》的规定,下列说法中不正确是() 审计组对有关事项实施审计后,应当依据有关法律法规和标准,形成审计组的审计报告,建立审计发现问题台账() 理(董)事会和高级管理层应就重大审计发现问题及时向银监部门报告() 内审部门应每年向行领导报送全辖审计发现问题综述报告,以下哪项不是系统报告中应当报送的()
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