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以下哪项最可能反映大型和小型内部审计活动政策上的差异?大型内部审计活动的政策应该()
单选题
以下哪项最可能反映大型和小型内部审计活动政策上的差异?大型内部审计活动的政策应该()
A. 界定内部审计活动的范围和地位
B. 含有开展业务的权限
C. 具体到可以执行的业务
D. 相当详细
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单选题
以下哪项最可能反映大型和小型内部审计活动政策上的差异?大型内部审计活动的政策应该()
A.界定内部审计活动的范围和地位 B.含有开展业务的权限 C.具体到可以执行的业务 D.相当详细
答案
单选题
《国际内部审计专业实务框架》要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是错误的?
A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应。 B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册。 C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册。 D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。
答案
单选题
《国际内部审计专业实务标准》要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,以下哪项表述是错误的?
A.书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应 B.所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册 C.不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册 D.小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理
答案
单选题
内部审计师计划评价公司保险范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?( )
A.在现金支出日记账中发现的、附有注销支票的原始记账分录 B.描述了保险员工目标、权利和责任的公司章程 C.当前财政年度关于预付保险费的预算及账户期初余额 D.包含不同受益人保险政策的文件
答案
单选题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:( )
A.审批业务工作方案 B.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督 C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告 D.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作
答案
单选题
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?( )
A.审批业务工作方案 B.确保外部审计师在任何时候都能依赖内部审计活动的工作 C.在业务报告公布前,审核并认可所有的内部审计业务报告 D.支持对内部审计活动提出的建议的落实情况进行恰当的监督
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项活动不能由内部审计师开展?()
A.评估风险管理过程的有效性,并对其改善作出贡献 B.评价风险应对方案是否符合组织的风险偏好 C.如果公司没有首席风险官,则为机构制定风险应对策略 D.将内部审计分析风险和控制所用的工具与技术提供给管理层
答案
单选题
以下哪项审计程序最可能发现舞弊行为?
A.抽取已付款发票,由相关部门证实劳务是否已经得到 B.抽取已付款支票,并追查至经批准的劳务发票 C.实施银行余额调节,并审查所有未付款支票 D.由验收凭证样本追查至发票和已付款支票
答案
单选题
内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容()
A.内部审计活动的范围 B.内部审计部门与业务开展相关的人员的接触 C.咨询服务和确认服务的性质 D.董事会对内部审计活动的参与程度
答案
单选题
内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?()
A.对内部审计活动的章程的遵守情况 B.对内部审计专业实务标准的遵守情况 C.对内部审计活动的成本-收益进行分析 D.内部审计活动所采用的工具和技术
答案
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内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( )
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如要获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源?()
某内部审计师计划评价公司保险责任范围的充分性。如果获得正在实施的保险政策详细方案的信息,以下哪项是最可能的信息来源()
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以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
内部审计师应谨慎对待同其公司以外的人员和组织的关系。以下哪项活动最不可能负面地影响内部审计师的道德行为?
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针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责()
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?()
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
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以下哪一项内容最可能被视为内部审计的确认服务?
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下列哪项是首席审计执行官将列举重要内部控制弱点的审计报告送给审计委员会和外部审计师的最可能原因?
中国大学MOOC: 下列哪项活动有可能削弱内部审计人员的独立性?( )
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