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确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
多选题
确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
A. 柜台经理
B. 检查人
C. 被检查人
D. 主管行长
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确认检查结果无误后,应在“柜员尾箱余额核对单”上签字确认,双人封箱()
A.柜台经理 B.检查人 C.被检查人 D.主管行长
答案
多选题
运钞车到达支行指定停放位置后,柜员应核对确认押运人员信息无误后办理尾箱交接()
A.押运车辆 B.押运人员工作证 C.实际押运人员 D.登记本
答案
判断题
客户确认对账结果后,应在余额对账回单上签字确认()
答案
多选题
在柜员尾箱余额核对单上注明()
A.“已复点各币种现金及重空,账实相符”字样, B.自点柜员签字 C.复点柜员签字 D.自点柜员和复点柜员双人签字
答案
多选题
卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后应做到()
A.双人落锁后检查头寸箱、锁具是否完好无损 B.在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××万元”字样 C.将头寸箱置于监控视线范围内至尾箱入库 D.头寸箱钥匙交由卡大数人员保管至尾箱入库后
答案
单选题
卡大数人员逐一核对尾箱现金大数,确认无误后当面锁箱,在尾箱交接单上签章并注明“已核现金大数××元”字样()
A.正确 B.错误
答案
单选题
审核柜员传票是否换人检查,被检查柜员的尾箱余额核对单(或流水清单)空白处应由签注“已检查全部传票无误”字样并签名()
A.检查柜员 B.被检查柜员 C.分行后督 D.柜台经理
答案
单选题
日常全面检查柜员尾箱结束后,要通过()交易下载打印CMOV035机构现金清单,将检查结果与清单所列柜员号、尾箱号、柜员姓名及金额逐一核对
A.9982 B.0035 C.7015 D.9989
答案
单选题
柜员间现金调拨时,现金调出柜员填制“现金收入/付出凭证”,必须经()审核调入柜员尾箱余额,确认需要办理调拨后,在该凭证上签字后方可使用相关交易处理。
A.复核柜员 B.调入柜员 C.柜台经理 D.支行主管行长
答案
单选题
每月监督对贴现票据实物进行清点,并与押品台账、会计余额进行核对,确保账实相符,无误后,在上签字确认()
A.押品台账 B.贴现票据清单 C.贴现票据盘点记录单
答案
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实行柜员轮班的营业网点,柜员交接班时,应进行尾箱交接。交班柜员签退后,由监交人和接班柜员对交班柜员尾箱实物进行核对,无误后在接班柜员上三方签章确认()
应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认()
负责最终核查入库凭据和台账,检查入库产品的存放及苫盖。确认无误后,在《产成品入库单》上签字()
同业客户定期开户证实书柜员核对无误后,与客户进行交接,做好签收登记,经办柜员后,交由领取人签字确认()
营业前,柜员于监控录像下逐张清点重要空白凭证、有价单证并与营业开始前打印的柜员《银行柜员余额表和特殊交易处理核对单》进行核对,无误后在《银行柜员余额表和特殊交易处理核对单》上签章()
营业网点设备维护员应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在上签字确认()
柜员进行异常交易后续处理,查询结果显示交易记账失败,且柜员尾箱实物现金与系统尾箱现金余额核对相符后的错误做法是()
营业前,设库房的营业机构,由管库员办理柜员现金箱出库手续;不设库房的营业机构,由主出纳负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作,交接双方必须通过身份认证,当面清点柜员现金箱数量、核对柜员现金箱编号、检查柜员现金箱及锁具是否完好无损,确认无误后在()上签名确认。
柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须上缴给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱实物,核对无误后将实物尾箱加锁入库保管。`()
收货确认无误后在送货单上签字并加盖加油站()。
收货确认无误后,应在送货单上签字并加盖加油站()。
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在()上签字(章)确认。
柜员领用重要空白凭证时应核对重要空白凭证实物及凭证号码,并在( )上签字(章)确认。
柜员在轧账前须检查尾箱现金是否超过核定限额,超过限额部分必须调剂给现金库管员。并同另一名柜员一起核对尾箱剩余实物,核对无误后将实物尾箱封包入库保管()
柜员交接班时,接收方可采用()的方式核对柜员尾箱凭证,清点核对无误后办理交接手续
将退料单交给(),()按退料单上各项进行核对,确认无误后,仓库保管员在退料单上签字,做好()。
柜员尾箱交接时,应确认等,并做好交接记录()
中心金库、分金库的出入库确认须经会计主管(A级柜员)授权,会计主管应核对现金调拨单与出、入库现金、出入库确认交易画面无误后,方可确认授权()
中心金库、分金库的出入库确认须经会计主管(A级柜员)授权,会计主管应核对现金调拨单与出、入库现金、出入库确认交易画面无误后,方可确认授权()
在清点完成后,应在柜员尾箱物品核对表上注明交接原因,由监交人(双人)、接收人对清点结果签名确认。
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