单选题

银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()

A. 事前审计
B. 报送审计
C. 专项审计
D. 事中审计

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单选题
银行内部审计机构对银行的计划、预算执行过程中所进行的审计是()
A.事前审计 B.报送审计 C.专项审计 D.事中审计
答案
多选题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
A.业务经营情况 B.充分性 C.有效性 D.内部监督情况
答案
判断题
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
多选题
设置商业银行内部审计机构的目的是()
A.加强和改善内控机制 B.防范和化解经营风险 C.节约经营成本 D.提高管理水平和经营效益
答案
判断题
商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求()
答案
判断题
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
答案
单选题
商业银行内部审计部门应当至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计()
A.每年 B.两年 C.半年 D.三年
答案
单选题
银行内部审计主要的审计方法是(  )。
A.现场审计与自行查核 B.现场走访与自行查核 C.现场审计与现场走访 D.现场审计与非现场审计
答案
单选题
银行内部审计事项不包括()。
A.改善银行业金融机构运营,增加价值 B.内部控制的健全性和有效性 C.与风险相关的资本评估系统情况 D.机构运营绩效和管理人员履职情况
答案
判断题
监管部门对商业银行进行内部控制评价,可以委托外部评估机构独立进行,也可以委托银行的内部审计部门进行。
答案
热门试题
《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价。 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价() 《商业银行内部控制评价试行办法》规定,银监会不可委托外部中介机构对商业银行内部控制体系进行评价。 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括() 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( ) 商业银行内部审计目标包括:( ) 商业银行内部审计目标是:( ) 银行内部审计的目标不包括() 银行内部审计的组织架构包括()。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 商业银行内部审计的事项有() 银行内部审计的目标主要有() 商业银行内部审计的特征有:( ) (  )不是商业银行内部审计的目标。 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。
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