单选题

审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。

A. 审核系统流程图
B. 实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本
C. 审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图
D. 同出纳面谈

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单选题
审计师希望了解关于现金处理的实际数据流程,通过以下( )可以取得最为可信的证据。
A.审核系统流程图 B.实施现金处理的“穿行测试”,取得所使用凭单的副本 C.审核存放在计算机程序中的控制程序证据方面的程序流程图 D.同出纳面谈
答案
单选题
IS审计师使用数据流程图是用来()
A.定义数据层次 B.标明高级别数据定义 C.用图表概述数据路径和存储 D.描绘写数据生成的详细步骤信息
答案
单选题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服信息的方法是:( )
A.评价系统的流程图 B.进行“穿行”测试并且获取所有相关文件的复印件 C.评价输入计算机控制程序的信息流程图 D.与财务主管会谈
答案
单选题
内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:
A.评价系统的流程图。 B.进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件。 C.评价输入计算机的控制程序的信息流程图。 D.与财务主管会谈。
答案
单选题
下列哪项内容通过由审计师开发的测试程序对实际交易数据进行处理?()
A.通用审计软件 B.追踪 C.并行模拟 D.映射
答案
单选题
内部审计师检查和采用一个系统流程图来了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,以下哪项表述是正确的?( )
A.显示采用的具体控制程序,如所开展的编辑校验和批控制核对 B.对可能的职务分离是一个好的指南 C.一般与系统的更新保持同步 D.仅显示计算机处理过程,而不显示手工处理过程
答案
单选题
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
A.是否应用自我检查算法,以保证数据包没有被改动 B.重新启动和恢复程序是否包括恶劣天气变化的应急情况 C.是否应用外部标签,确保恰当的磁盘安装 D.数据中心是否应用生物统计系统来控制雇员对磁盘储存区进行访问
答案
单选题
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
A.避免再涉及该缺陷 B.询问非直接问题以明确更多与之相关的真实信息 C.与录入人员讨论该缺陷,以及时明确是否报告该发现 D.计划进行第二次面谈,并通过其他方法确定该缺陷是否真实存在
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
IS审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全政策。IS审计师应当得出以下哪项结论()
A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息 B.信息安全不是对所有只能都是关键的 C.IS审计应当为那些雇员提供培训 D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育
答案
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-名审计师审核并修改一幅系统流程图,以了解现金收取处理过程中的信息流。下面( )项是对流程图的正确描述。 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 数据流程的四种基本符号是:外部项、数据流程、处理逻辑、()。 IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该() 绘制数据流程图指的是绘制: 原系统的数据流程图|新系统和原系统的数据流程图|新系统的数据流程图|计算机处理有关部分的数据流程图 IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况() IS审计人员使用数据流程图是用来() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 在进行业务持续审计的时候,审计师发现业务持续计划仅仅覆盖到了关键流程,那么审计师应该() IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 数据流程图的构成包括数据流、数据存储、外部实体、数据处理() 在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断() 审审计师在进行审计工作时,公司的一个职员来找该内部审计师并表示她有关于她所在的部门内部人员勾结、共同处理欺诈性索赔,并在小部分成员中私分收益的重要信息,她原与该内部审计师讨论这件事,但希望匿名。该内部审计师应该:() 一位IS审计师正在执行合规性测试,以确定控制是否支持管理政策和流程。测试在以下哪个方面对IS审计师有所帮助() 以下( )信息系统审计技术是使用审计师开发的测试程序来处理真实的交易数据(或者真实数据的一份副本)。 评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用() IS审计师已确定某应用程序的用户缺少授权流程。该IS审计师的主要关注点应该是() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
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