判断题

如果能够对被审计单位的资产和负债进行充分审计,且能证实两者的期初余额、期末余额和本期发生额,注册会计师可不必对所有者权益进行单独审计。()

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判断题
如果能够对被审计单位的资产和负债进行充分审计,且能证实两者的期初余额,期末余额和本期发生额,注册会计师可不必对所有者权益进行单独审计。( )
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判断题
如果能够对被审计单位的资产和负债进行充分审计,且能证实两者的期初余额、期末余额和本期发生额,注册会计师可不必对所有者权益进行单独审计。()
A.正确 B.错误
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单选题
如果能够对被审计单位资产和负债进行充分审计,且能证实两者的期初余额、期末余额和本期发生额,注册会计师可不必对所有者权益进行单独审计()
A.正确 B.错误
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判断题
如果能够对被审计单位的资产和负债进行充分审计,且能证实两者的期初余额、期末余额和本期发生额,注册会计师可不必对所有者权益进行多带带审计
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单选题
对被审计单位进行持续经营假设的审计时,管理层对被审计单位持续经营能力的评价期间应不少于自资产负债表日起()
A.6个月 B.12个月 C.24个月 D.36个月
答案
单选题
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
A.经济活动 B.经济事实 C.经济决策 D.经济方案
答案
单选题
审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产()。
A.是否真实存在 B.是否归被审计单位所有 C.计价是否正确 D.是否存在被抵押的情况
答案
判断题
中国大学MOOC: 如果审计人员了解到被审计单位控制环境比较薄弱,则应当选择资产负债表日前对应收账款实施函证。
答案
主观题
审计人员对被审计单位的固定资产是否按适当的金额入账进行审查和核实,主要是为了证实被审计单位管理层对其财务报表的认定
答案
单选题
如果被审计单位的产品比较单一,且生产所需的原材料品种较少,其材料和产成品占资产的总额较大,则注册会计师一般采用( )为主的审计程序对资产负债表中有关存货“存在”认定进行验证。
A.控制测试 B.分析程序 C.细节测试 D.穿行测试
答案
热门试题
如果被审计单位的产品比较单一,且生产所需的原材料品种较少,其材料和产成品占资产的总额较大,则注册会计师一般采用( )为主的审计程序对资产负债表中有关存货“存在”认定进行验证。 对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。 对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告() 如果审计人员对被审计单位固定资产累计折旧的总体合理性感到满意,且认为被审计单位具有健全而有效的累计折旧内部控制制度,则可适当减少对固定资产其他方面实质性测试的工作量() 对被审计单位经营成果和资金使用效果等进行的审计称为()。 在审计过程中,在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,不应选取的有( )。 注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分、适当的审计证据 。下列说法错误的有(   ) 。 注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,对资产类账户余额实施相关审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法正确的是() 注册会计师在对被审计单位财务报表审计中,拟对资产类账户余额实施审计抽样从而获取充分、适当的审计证据。下列说法正确的是( )。 根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复() 内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见。---审计部() 如果被审计单位因特殊情况需要坐支现金,则能够授权审批该被审计单位坐支现金的是() 如果被审计单位因特殊情况需要坐支现金,则能够授权审批该被审计单位坐支现金的是()。 在审计报告正式提交之前,审计项目小组应与被审计单位及其相关人员进行及时、充分的沟通---审计部() 继续审计是指审计机关对被审计单位执行审计决定的情况所进行的追踪审计。 对于资产负债日至审计报告日被审计单位未调整或未披露的期后事项,审计人员可不予关注。 在审查对外公布会计报表的被审计单位时,资产类审计与负债类审计的最大区别是( )。 在正式提交之前,审计项目小组应与被审计单位及其相关人员进行及时、充分的沟通。---审计部() 对被审计单位年度内所有银行存款户均应进行函证。() 审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产(  )。[2009年初级真题]
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