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财务共享报销系统中,被退回的单据应在“我的单据”中,整改完成再次重新提交()

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判断题
财务共享报销系统中,被退回的单据应在“我的单据”中,整改完成再次重新提交()
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判断题
费用报销系统中若要修改影像资料可以采取“直返本环节”方式退回单据重新修改影像资料。
答案
多选题
财务不予报销的单据()
A.A、内容不全、有涂改、假造的票据 B.B、无发票或无财务专用章的白条票据 C.C、数字、金额不明确、不清晰单据; D.D、收据、虚假发票等票据; E.E、公司名称、税号不全、错误的票据
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多选题
以下哪些单据不符合财务报销标准,财务不予报销()
A.报销单上出现劳务费、回扣、好处费等字眼 B.日常补助的交通费、餐费等发票日期超过三个月以上 C.报销发票为假发票或发票未盖章 D.费用报销单及差旅费报销单上未写明附件张数
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单选题
员工在财务共享报账系统报销科研费用时,无论是填报哪类单据,费用类别都应该手动选择()
A.管理费用 B.生产成本 C.研发支出 D.制造费用
答案
判断题
填单人对被退回的无效单据应及时进行废弃处理,以保证被占用的预算及时返还,确保财务共享系统中费用预算的余额实时准确()
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判断题
为规范报销单据,报销的原始单据应粘贴在空白的A5纸张上面()
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主观题
财务报销原始单据的要求是什么?
答案
多选题
关于财务报销单据,下列说法正确的是()
A.应采用粘贴方式,不应用订书针、回形针、大头针等硬物装订 B.相同的票据归类粘贴 C.单据应分散错开、平铺整齐粘贴,不应过分累叠 D.如附件缺失,应写明原因后方可提交报销,并将说明一并粘贴
答案
单选题
涉及借款、报销、付款、保证金退还等财务事项均需经财务报账系统办理审批。财务具体办理流程:登陆财务报账系统→财务控制→网上报销→我的单据→新建单据→选择相应报账类别→填报单据→保存并提交→系统自行分配审批→审批通过→打印审批单→提交票据→中心业务归口管理人员登记→中心财务管理人员审核→付款()
A.总部财务稽核 B.中心财务稽核 C.总部财务 D.中心财务
答案
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关于财务报销相关单据,下列说法正确的是() 财务报销流程:申请人填写单据——部门负责人审核真实性——财务审核单据完整性—— ——签字完毕,提交至财务部出纳——报销成功() 费用报销传递程序规定:纸质报销单据与资金监管系统同时审批完毕后方可至财务部门报销() 财务人员对不符合要求的报销单据、原始单据及填写不规范的行为() 根据费用报销传递程序,相关领导在(资金监管)系统中审批报销单据() 为不影响月结,报销单据需在每月提交财务,否则需下月进行报销处理() 门店日常财务工作账期中,报销单据递交的时间为() 共享系统单据支付界面中,付款时需要CA证书认证() 对单据不齐(应附未附清单.合同.报批表等).签字不全的应退回报销人要求补充完善 重复提交费用报销单据,须退回多报金额,处罚款100元/笔() 财务报销单据各部门审核汇总后,每月()日前提交给财务部 单据审核在财务系统中的哪个模块操作( ) 什么发票不能作为报销单据() 报销单据需在发生费用的()内,根据审批流程提交至财务部 执行完厂供料自动领料单据后,会生成哪些单据?() 系统中可以由上游单据合并生成下游单据的下游单据有()。 对单据不齐(应附未附清单.合同.报批表等).签字不全的应退回报销人要求补充完善。报销金额不能涂改,完全符合要求的则予以报销。( ) 领导已签字同意报销的单据 培训回来报销需要什么单据() 复核员复核完货品,在单据上签字确认,并将复核单据交到()
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