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企业销售高端设备,不含税价为1000000,适用增值税税率为13%,同时收取培训费100000元,企业会计处理如下: 借:银行存款 1230000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130000 其他业务收入 100000 企业的账务处理是否正确?应如何调账?
主观题
企业销售高端设备,不含税价为1000000,适用增值税税率为13%,同时收取培训费100000元,企业会计处理如下: 借:银行存款 1230000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130000 其他业务收入 100000 企业的账务处理是否正确?应如何调账?
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主观题
企业销售高端设备,不含税价为1000000,适用增值税税率为13%,同时收取培训费100000元,企业会计处理如下: 借:银行存款 1230000 贷:主营业务收入 1000000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130000 其他业务收入 100000 企业的账务处理是否正确?应如何调账?
答案
主观题
企业销售高端设备,不含税价为1000000,适用增值税税率为13%,同时收取培训费100000元,企业会计处理如下:<br/>借:银行存款 1230000<br/>贷:主营业务收入 1000000<br/>应交税费——应交增值税(销项税额)130000<br/>其他业务收入100000<br/>企业的账务处理是否正确?应如何调账
答案
单选题
增值税含税销售额换算为不含税销售额公式为()。
A.不含税销售额=含税销售额÷(1-征收率) B.不含税销售额=含税销售额÷(1+征收率) C.不含税销售额=含税销售额÷征收率 D.不含税销售额=含税销售额÷(1+征收率)
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为17%,某月份销售产品取得收入(含税)70.2万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为()。
A.71.2万元 B.70.2万元 C.61万元 D.60.85万元
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为16%,某月份销售产品取得收入(含税)70.2万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为( )。
A.71.2万元 B.70.2万元 C.61.52万元 D.60.85万元
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为17%,某月份销售产品取得收入(含税)70.2万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为( )。
A.71.2万元 B.70.2万元 C.61万元 D.在该上市公司第六大股东单位任职的人员 E.为该上市公司提供法律服务的人员
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为13%,某月份销售产品取得收入(含税)70.2万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为( )。
A.71.2万元 B.70.2万元 C.63.12万元 D.60.85万元
答案
判断题
通过内部传票进行手工记账的,应自行判断是否增值税应税业务,属于增值税应税业务的,应对含税销售额进行价税分离,完成不含税销售额和应交增值税的记账()
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为13%,某月份销售产品取得收入(含税)67.8万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为( )万元。
A.71.2 B.68.8 C.61 D.60.85
答案
单选题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为13%,某月份销售产品取得收入(含税)67.8万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为()万元
A.71.2 B.68.8 C.61
答案
热门试题
某工业企业(一般纳税人)适用的增值税税率为13%,某月份销售产品取得收入(含税)67.8万元;视同销售的产品出厂价(不含税)为1万元,该企业本月应纳增值税销售额为()万元。
甲服装厂为增值税一般纳税人, 2019年5月销售给乙企业300套服装, 不含税价
增值税作为价外税,价税分离是指将隐含的增值税税款从商品或服务的销售价格中分离出来,将增值税应税商品或服务的含税销售额换算成不含税销售额的计算过程()
某增值税一般纳税人的动漫企业2015年3月销售自行开发生产的软件产品取得不含税销售收入100000元,已开具增值税专用;本月购进材料取得增值税专用注明的增值税为2000元;支付不含税运费1000元,取得货运增值税专用。该企业上述业务最后实际负担的增值税为多少元?
长春市A企业为增值税一般纳税人,2018年1月不含税销售额为9万元;磐石县B企业为增值税小规模纳税人,2017年四季度不含税销售额为25万元。磐石县C企业为增值税小规模纳税人,2017年四季度不含税销售额为40万元。假设A企业按月申报增值税,B企业按季申报增值税,C企业按季申报增值税,则下列关于增值税、城建税及附加说法正确的有()。
某企业为增值税一般纳税人,上月应交税费——应交增值税借方余额为4000元,本月购进甲材料100000元,丁材料300000元,均为不含税价格,本月销售产品获得不含税销售收入800000元,计算该企业本月应纳增值税额
增值税采取比例税率,在生产和批发环节实行以不含税价的计税方式。
某增值税一般纳税人的动漫企业2015年3月销售自行开发生产的软件产品取得不含税销售收入100000元,已开具增值税专用发票;本月购进材料取得增值税专用发票注明的增值税为2000元;支付不含税运费1000元,取得货运增值税专用发票。该企业上述业务最后实际负担的增值税为多少元
小规模纳税企业应当按照不含税销售额和规定的增值税征收率计算交纳增值税,如果购买方有需要,也可以开具增值税专用发票()
某商业企业编制“应交税金及附加词算”时,采用简捷法预计应交增值税,预计10月份不含税销售收入总额为100万元,不含税采赠额为60万元,适用的增值税率为17%,该企业蔗交增值税估算率为7%,则预计io月份应交增值税为( )万元。
某商业零售企业为增值税一般纳税人,2015年9月发生如下业务:本月购进货物取得增值税专用发票,支付不含税价款120000元;初次购进增值税税控系统专用设备一套,取得增值税专用发票,注明不含税价款2000元,增值税税额340元;本月销售货物取得零售收入共计702000元。该企业本月应缴纳的增值税为()元
现行消费税的计税依据是指: 不含消费税也不含增值税的销售额|不含消费税而含增值税的销售额|含消费税且含增值税的销售额|含消费税而不含增值税的销售额
某商业企业为增值税一般纳税人,某月外购货物50万元,增值税专用发票上注明的税款为8.5万元,当月销售货物95万元(不含税)。销售货物均适用17%的增值税税率,则该企业当月应纳增值税为( )。
某商业企业为增值税一般纳税人,某月外购货物50万元,增值税专用发票上注明的税款为8.5万元,当月销售货物95万元(不含税)。销售货物均适用17%的增值税税率,则该企业当月应纳增值税为()万元。
某商业企业为增值税一般纳税人,某月外购货物50万元,增值税专用发票上注明的税款为6.5万元,当月销售货物95万元(不含税)。销售货物均适用13%的增值税税率,则该企业当月应纳增值税为( )万元。
某商业企业为增值税一般纳税人,某月外购货物50万元,增值税专用发票上注明的税款为6.5万元,当月销售货物95万元(不含税)。销售货物均适用13%的增值税税率,则该企业当月应纳增值税为()万元
某商业企业为增值税一般纳税人,某月外购货物50万元,增值税专用发票上注明的税款为6.5万元,当月销售货物95万元(不含税)。销售货物均适用13%的增值税税率,则该企业当月应纳增值税为()万元。
假设其他条件相同,如果企业的增值率(不含税增值额/不含税销售额)高于无差别点增值率(3%/17%),则选择成为一般纳税人有助于减轻增值税税负。()
某企业为增值税一般纳税人,2021年3月外购货物60万元,增值税专用发票注明税款为7.8万元,当月销售货物不含税销售额40万元;4月外购货物10万元,增值税专用发票注明税款为1.3万元,当月销售货物取得不含税收入70万元,销售货物均适用13%的增值税税率,则该企业4月应纳增值税是多少?
甲企业为增值税一般纳税人,2014年2月向乙企业销售一批货物取得不含税价款200万元,开具了普通发票;负责将货物运到乙企业,另收取不含税运费20万元,并向购买方开具了货物运输业增值税专用发票。同时向丙企业出租包装物,取得不含税租金收入10万元,当月购进一批原材料,取得的增值税普通发票上注明价税合计金额为11.7万元。则甲企业上述业务应缴纳增值税()万元。(货物适用的增值税税率为17%)
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