单选题

下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。

A. 验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准
B. 了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工
C. 审核坏账损失的账簿记录及相应的手续
D. 分析、计算折让、折扣比例的合理性

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单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账准备计提方法的文件记录 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是()
A.应收账款的函证 B.观察货物出库、发运的记录过程 C.检查坏账核销是否经过管理层的恰当审批 D.询问现金折扣和大额赊销的审批流程
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 B.审查企业收入确认和成本结转的正确性 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查有关凭证上内部核查的标记 E.抽取部分发票存根与发货记录相核对
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
热门试题
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有: 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有: 下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有() 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 销售与收款循环内部控制包括( )。 下列不属于销售与收款循环中的业务活动是() 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有: 下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有 下列关于销售与收款循环的控制测试的说法中,错误的是( )。 下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证有(  )。 注册会计师针对销售与收款循环交易进行测试,下列属于控制测试的是( )。 在下列各项中,不属于销售与收款业务不相容岗位的是 下列各项中,属于销售与收款循环涉及的主要凭证的有() 下列各项中,不属于银行存款的内部控制测试程序的是()。 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是: 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 在下列各项中,不属于销售与收款业务会计制度设计目标的是( ) 下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
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