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在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?()
单选题
在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?()
A. 组织政策要求工厂工人每年休假。
B. 在审计的时间段期间,一名员工没有休息。
C. 其他员工的考勤卡出错。
D. 一名员工的考勤卡出错
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单选题
在检查考勤系统时,内部审计师确定对考勤卡系统的控制非常好,所有员工都将其休假时间记录在每周计时卡片上,每张计时卡片都由工厂主管进行适当的审查并签名。审计师还发现一名工人在审计的时间段内没有在任何考勤卡上记录休假时间。审计师得出以下哪一项是合理的?()
A.组织政策要求工厂工人每年休假。 B.在审计的时间段期间,一名员工没有休息。 C.其他员工的考勤卡出错。 D.一名员工的考勤卡出错
答案
单选题
在考勤制度时,某内部审计师确定,公司针对考勤卡制度的控制非常出色,所有员工都在其每周考勤卡上记录了休假时间,而且每张考勤卡都得到工厂监督员恰当的署名检查。审计师还发现,有一名工作在被审计的那段时间中没有在任何考勤卡上记录任何休假时间,因此,审计师可以得出的恰当结论是()
A.一位雇员的考勤卡出现了错误 B.其他雇员的考勤卡存在错误 C.公司政策要求工厂工人每年都休假 D.那位雇员在被审计的那段时间中没有请假休假
答案
单选题
在对工资单进行测试时,审计师发现抽取的100个考勤卡样本中有4个没有主管签字。为了评估这个控制缺陷的严重性,审计师应当( )。
A.将可容忍误差率和预计误差率相比较 B.将精确度上限和可容忍误差率相比较 C.结合财务报表估计这4个考勤卡的金额 D.将差错报告给管理层,由他们估计其严重性,因为他们最了解情况
答案
单选题
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
A.Ⅱ和Ⅳ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?()
A.控制流程图 B.标准操作程序的复印件 C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述 D.工序操作标准的复印件
答案
单选题
信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查()
A.已经实施的控制 B.已经实施的控制的有效性 C.对相关风险的监控机制 D.与资产相关的威胁和脆弱性
答案
单选题
要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:()
A.检查开放式系统因特网络模型 B.确定网络运行成本 C.确定网络的商业目的 D.映射网络软件和硬件产品到各自的层上
答案
单选题
要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:
A.检查公开系统互联网络模型。 B.确定网络运行成本。 C.确定网络的业务目的。 D.将网络软件和硬件产品分别映射进入其所在的相关层面。
答案
单选题
内部审计师定期评价控制。以下哪项是由内部审计师所认可的对控制概念的最佳描述:
A.管理层定期解聘没有达到预期目标的员工; B.管理层采取行动以增强既定目标和目的实现的可能性; C.控制表示由会计师和内部审计师设计的能确保处理正确性的特定程序; D.控制程序应“自下至上”设计,以确保细节的关注
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
A.对数据处理业务的功能报告 B.明确定义功能的责任 C.数据库管理员应该是胜任的系统程序员 D.审计软件具有高效访问数据库的能力
答案
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某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
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内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
审计师被要求对所在机构的在线计算机系统的安全性进行审计。一个内部的用户数据库存取控制程序保护着该系统。审计师确定该数据存取程序的安装和运行都是恰当的。下列( )有关审计师对系统的数据安全性的表述是最为准确的。
对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式
检查入侵监测系统(IDS)时,IS审计师最关注的内容是()
当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该()
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