单选题

要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:()

A. 检查开放式系统因特网络模型
B. 确定网络运行成本
C. 确定网络的商业目的
D. 映射网络软件和硬件产品到各自的层上

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单选题
要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:()
A.检查开放式系统因特网络模型 B.确定网络运行成本 C.确定网络的商业目的 D.映射网络软件和硬件产品到各自的层上
答案
单选题
要确定电信系统中风险最高的组成内容,内部审计师应当首先:
A.检查公开系统互联网络模型。 B.确定网络运行成本。 C.确定网络的业务目的。 D.将网络软件和硬件产品分别映射进入其所在的相关层面。
答案
单选题
内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。
A.系统开发标准存在并且得到遵循 B.系统开发员具备开发系统所需的技能和知识 C.计算机运行需要利用技术发展水平相当的设备和程序 D.输入/输出控制是适当而且有效的
答案
单选题
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
A.在过去一年中,该部门的监督职位经历了频繁的人员流动。 B.部门监督人员没有受到公司其它人员的密切监督。 C.一种新的电脑系统已大幅度改变了该部门的各项程序。 D.从未对该部门进行过审计。
答案
单选题
内部审计师需要确定被审计部门的风险,那么最合理的风险定义是()
A.风险带来的损失金额 B.风险损失金额×损失概率 C.风险发生的可能性概率 D.风险影响的范围系数
答案
多选题
为了将风险进行优先排序,并确定可行的审计范围,内部审计师应该()
A.获取或编制显示所有人员职责关系的现行组织结构图; B.编制主要部门的操作流程图,标示关键控制点; C.安排一次启动会议,以便获取管理层的认同 D.实施审前调查
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
A.停—走抽样 B.发现抽样 C.属性抽样 D.货币单位抽样
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
内部审计师可以自行确定评估标准。
A.错误 B.正确
答案
热门试题
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?() 国际内部审计师协会内部审计准则的核心和主要内容是: 内部审计师应当在最终报告的( )描述审计目标。 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 制定基于风险的审计战略时,IS审计师应该实施风险评估,以确定() 内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括: 交流技能对内部审计师十分重要。根据《标准》的规定,内部审计师应当有效地将以下信息传达给被审计单位,但不包括: 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
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