单选题

某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事件再次发生提出了一些建议,下列能最有效地防止该舞弊的()

A. 向供应商支付款项必须由财务部经理审批
B. 由财务部门的经理批准支票,财务部的出纳人员保管和签发支票
C. 对所有的供应商进行公开招标
D. 向供应商支付的款项必须由专门的机构进行核查

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单选题
某内部审计师发现公司的财务部经理签发了一章支票,该支票的收款方为虚假的供应商,然后将款项转移到了自己名下的一个工厂账户上,则该内部审计师为防止类似的事件再次发生提出了一些建议,下列能最有效地防止该舞弊的()
A.向供应商支付款项必须由财务部经理审批 B.由财务部门的经理批准支票,财务部的出纳人员保管和签发支票 C.对所有的供应商进行公开招标 D.向供应商支付的款项必须由专门的机构进行核查
答案
单选题
内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是:
A.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告 B.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容 C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策 D.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
多选题
甲公司是一家大型国有企业,2015年1月,公司总经理张某以加强对公司财务部管理为由,将自己同学刚刚大学毕业的侄女李某(符合一般会计人员任职条件),招聘入该公司财务部担任出纳,并兼管会计档案工作。2017年2月,张总经理任命李某为该公司财务部经理,全面主持该公司财务部工作,下列表述中错误的有( )。
A.2015年1月甲公司张总经理任命同学的侄女李某担任该公司出纳工作符合规定 B.2015年1月甲公司张总经理让同学的侄女李某兼管会计档案工作符合规定 C.该公司违背了会计人员回避制度 D.2017年2月任命李某为该公司财务部经理符合规定
答案
单选题
审计师张红对现金控制进行审计,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。审计结果是现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计师应该推断出()
A.内部控制系统中对现金收入记录的控制是充分的 B.内部控制系统中对现金实物安全的控制是充分的 C.内部控制系统中对现金账户调节的控制是充分的 D.内部控制系统中对现金会计记录的控制是不充分的
答案
单选题
公司的内部审计师在对现金进行审计的过程中发现,现金的记账人员同时负责签发费用支票并调节支票账户。但是现金账户是正确的,并没有出现任何的舞弊现象,所以内部审计师得出结论()
A.现金账户的安全控制是充分的 B.现金会计核算没有遵循职责分离 C.现金的记录程序是完善的 D.现金账户的调节不是及时的
答案
单选题
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
A.确保在规定时间内完成 B.报告了该部门的控制薄弱环节,并提出相关的建议 C.符合审计报告的编制要求 D.公正、不偏不倚、不带偏见
答案
单选题
一位在大气质量问题上很有经验的内部审计师在同环境、安全与健康(ESH)部经理交谈时,发现该经理对有关控制大气排放的法律要求了解甚少,内部审计师应当( )。
A.改变审计范围,重点关注和空气排放有关的各项活动 B.同这位ESH部门经理分享自己的广博知识 C.记下这一弱点并进一步提问以便确定该弱点的潜在影响 D.把在这方面有违法可能性的情况向适当的管制机构报告
答案
单选题
某内部审计师在审查差旅费时发现,销售经理某项已报销差旅费的支出用途存在问题。该经理承认这笔支出不符合公司管理制度,并承诺归还这笔报销的费用。若该经理作出的承诺有效,则内部审计师:
A.将此事报告给外部审计师 B.因经理已归还这笔费用,将不在审计报告中披露此事 C.应当将此审计结果记录于审计报告 D.建议经理将这笔费用支出的用途按公司制度填写
答案
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一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 某内部审计师通过询问得出的口头证明是公司的某程序没有得到执行,进而内部审计师发现了一些证明该程序没有执行的文件,则这些文件属于() 某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:() 甲公司是一家大型国有企业,2018年1月,公司总经理王某将自己同学刚刚大学毕业的侄女赵某(符合一般会计人员任职条件),招聘入该公司财务部担任出纳,并兼管会计档案工作。2018年12月,王某任命李某为该公司财务部经理(李某符合任职条件),全面主持该公司财务部工作,下列表述中错误的有() 某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审计师。内部审计主任尚是首次听到针对该审计师的抱怨之辞。事实上,该审计师的报告总是及时和称职的。业绩评价也表明该审计师工作能力比较强。然而,该审计师有时又有点讨人嫌。该分公司经审计发现的问题属一般数量,对于审计人员指出的问题总是及时予以改正。内部审计主任在决定该如何处理分公司主计长 某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是: 内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息: 某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?() 某审计师在对钢铁企业开展财务审计时,发现公司烟囱排放出大量污染气体。该钢铁企业设有环境安全部门。而且本次的审计范围不包括环境问题。对此,内部审计师最恰当的做法是: 某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该: 甲公司财务部为乙公司贷款提供保证担保。该保证() 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 某内部审计师在审计过程中发现某员工有私自挪用公款的情况,询问之下,该员工表示会尽快归还,考虑到该纠正行为,内部审计师没有向管理层和董事会进行报告,这种情况下该内部审计师:() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 在财务报表审计中发现错报内容后,内部审计师的第一责任是() 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 对现金内部控制的审计结果表明,簿记员负责签发费用支票,并调节支票账户。在经过调节后没有发现现金短缺,内部审计师应当对以下哪项的内部控制系统作出结论() 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 某内部审计师正与被审计单位的经理讨论审计发现的一个重大问题和相关的审计建议。该经理同意审计发现和审计建议。但说明,由于缺乏资源和需要考虑其他工作重点,他所在的部门无法执行审计建议。在这种情况下,审计师应该:
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