单选题

内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是:

A. 不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告
B. 退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容
C. 把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策
D. 推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始

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单选题
内部审计师已被要求审计财务部门在应用远期交易管理货币计价风险的过程中对公司政策的遵守情况。内部审计师在公司政策手册中没有发现任何相关政策,但确实发现,财务部门正在遵守公司开户行所制定的政策.面对此情况,内部审计师最恰当的反应是:
A.不开展任何进一步的审计工作,并将公司政策的缺失作为一项审计发现进行报告 B.退出该项审计业务,因为在缺乏公司政策的情况下没有任何可以审计的内容 C.把开户行的政策用作审计标准,并确定是否应该在该审计业务的最终审计报告中建议财务部门正式采用这些政策 D.推迟该项审计业务,直到公司已确立相关政策再开始
答案
单选题
拟任村镇银行总审计师、总会计师、内审部门负责人、财务部门负责人,应从事财务、会计或审计工作()年以上。
A.3 B.6 C.9 D.5
答案
单选题
内部审计师在审计财务部门付款业务时发现,3%的付款程序是不恰当的,而1%的付款程序没有经过恰当审批。以上描述的是审计发现的哪项因素?()
A.标准 B.结果 C.原因 D.条件
答案
判断题
内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施()
答案
单选题
拟任村镇银行总审计师、总会计师、内审部门负责人、财务部门负责人,应具备()以上学历。
A.本科 B.大专 C.研究生 D.高中
答案
单选题
公司几个层级的管理层都很关注内部审计部门对财务部门的审计结果。下列哪项是沟通审计结果的最佳方式?()
A.将最终审计报告或复印件分发给每个管理层 B.将总结报告或复印件分发给每个管理层 C.将最终审计报告给财务部门,给其他几个层级的管理层总结报告 D.与所有的管理层交流审计报告
答案
单选题
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
A.拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责 B.告诉管理层将来他的审计工作无法进行 C.执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎 D.在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
答案
判断题
财务部门和审计部门等任何一个职能部门都无法独立实施内部控制。
答案
单选题
为更好地了解业务管理部门的业绩,行政管理部门要求内部审计师检查仅供内部使用的中期财务报告。尽管中期财务报告已经使用了若干年,但要求内部审计师参与此事尚属首次。这一要求的主要原因在于行政管理部门惊异地发现去年已审计的财务报告中反映预计净收益降低。在有关中期财务报告的审计工作中,内部审计师可能重点审查下列哪项内容?
A.中期报告的相应期间未了应付账款是否已经合理确认。 B.收入的确认期间以及存货的应运情况。 C.与过去实际结果比较会计估计是否合理。 D.是否存在对财务报告有重大影响的会计准则使用方面的变动。
答案
多选题
拟任村镇银行总审计师、总会计师、内审部门负责人、财务部门负责人,应取得国家或国际认可的()专业技术职称。
A.会计 B.审计 C.法律 D.计算机 E.经济
答案
热门试题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 在安全生产费用财务管理办法中财务部门和审计部门各负责什么? 在安全生产费用财务管理办法中财务部门和审计部门各负责什么 管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 项目竣工后工程审计管理单协助财务部门对完工项目进行转资处理() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 在项目竣工决算审计之前,各相关单位要完成,然后报给财务部门,财务部门编制(竣工决算报表)完成后,工程管理部门依据此表单,委托该项目开展竣工决算审计工作() 经营审计业务与财务审计业务的主要区别在于,内部审计师对于前者() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
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