多选题

有关内部控制责任的表述,说法错误的有()。

A. 建设单位是项目内部控制的设计者和主导者,并承担建立和实施建设项目内部控制的责任
B. 工程勘察设计和工程监理单位或工程管理总承包方,应按照委托合同约定,参与项目建设的管理,参加项目内部控制的策划和执行
C. 工程承包方和设备材料供应方,应严格执行合同规定的责任和义务
D. 独立监督和评价项目内部控制的适当性、合法性和强制性
E. 建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容

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多选题
有关内部控制责任的表述,说法错误的有()。
A.建设单位是项目内部控制的设计者和主导者,并承担建立和实施建设项目内部控制的责任 B.工程勘察设计和工程监理单位或工程管理总承包方,应按照委托合同约定,参与项目建设的管理,参加项目内部控制的策划和执行 C.工程承包方和设备材料供应方,应严格执行合同规定的责任和义务 D.独立监督和评价项目内部控制的适当性、合法性和强制性 E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
答案
多选题
有关内部控制责任的表述,说法错误的有()。
A.建设单位是项目内部控制的设计者和主导者,并承担建立和实施建设项目内部控制的责任 B.工程咨询、工程勘察设计和工程监理单位或工程管理总承包方,应按照委托合同约定,参与项目建设的管理,参加项目内部控制的策划和执行 C.工程承包方和设备材料供应方,应严格执行合同规定的责任和义务 D.建设单位应当设立内部审计机构,客观、独立监督和评价项目内部控制的适当性、合法性和强制性 E.建设单位的内部控制要与各参与方内部控制相容
答案
多选题
下列有关内部控制的说法中,错误的有(  )。
A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 B.注册会计师应当了解所有与财务报告相关的内部控制 C.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证 D.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()。   
A.内部控制,是指被审计单位制定和实施相关政策、程序和措施的过程    B.内部控制可以保护财产物资的安全完整和有效使用    C.信息系统对内部控制的影响,取决于被审计单位对信息系统的依赖程度    D.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则    E.内部控制通常是针对特殊业务活动而设置的   
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有()
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.每月的最后一天对仓库中的存货进行全面盘点属于预防式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有( )。
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.若审计人员认为内部控制完全不能预防或发现错误,就应将控制风险定为100% C.内部控制越有效,控制风险就越低 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
多选题
下列有关内部控制的表述,正确的有:
A.内部控制是指被审计单位制定的一系列相关政策、程序和措施 B.保证会计及其他信息资料的真实可靠是内部控制的作用之一 C.内部控制的设置和运行受成本效益原则的影响 D.按内部控制的功能,可以分为预防式控制和察觉式控制 E.如果被审计单位内部控制健全有效,审计人员就无需开展实质性审查
答案
单选题
下列有关内部控制审计报告的表述,错误的是()
A.内部审计人员除提交最终的审计报告之外,可以根据实际情况在审计过程中提交阶段性审计报告 B.内部审计因其处于组织内部,其报告内容无须包括审计概况和审计依据 C.内部控制审计报告中应包括针对被审计单位经营活动和内部控制缺陷提出的审计建议 D.被审计单位对内部控指审计报告持有异议的,审计项目负责人及相关人员应进行研究、核实,必要时应修改审计报告
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中,错误的是()。
A.与经营目标或合规目标相关的内部控制均与审计无关 B.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制 C.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据 D.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证
答案
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