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采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A. 了解并描述采购与付款业务的内部控制
B. 抽查部分采购业务
C. 付款环节的测试
D. 收款环节的测试
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单选题
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
A.了解并描述采购与付款业务的内部控制 B.抽查部分采购业务 C.付款环节的测试 D.收款环节的测试
答案
多选题
采购与付款循环内部控制测试的主要内容包括()
A.检查采购部门是否有专人审批购货价格 B.检查订货单和验收单是否都已经预先编号 C.检查企业会计制度的规定.判断企业会计制度的合理性和严密性 D.检查原始凭证、记账凭证和明细账的日期,判断企业的会计核算是否及时 E.获取某月未卖方对账单,检查是否进行了核对,注意对不相符的内容的处理程序
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
A.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 B.检查验收单是否连续编号 C.比较分析当年与上年应付账款余额的变动情况 D.向债权人函证应付账款 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
A.向债权人函证应付账款 B.检查验收单是否连续编号 C.抽取部分采购业务,检查请购单是否经过批准 D.检查签发的支票是否有被授权人的签字 E.观察验收部门是否独立于仓库保管部门
答案
多选题
采购与付款循环控制包括()
A.请购控制 B.审批控制 C.验收控制 D.付款控制
答案
多选题
审计人员通过了解某企业采购与付款循环的内部控制,准备对其实施内部控制测评,下列内部控制测评中与所记录的采购都确已收到物品或已接受劳务最直接相关的有()
A.检查验收单连续编号的完整性 B.检查批准采购标记 C.查验付款凭单后是否附有完整的相关单据 D.检查注销凭证的标记 E.检查入库单连续编号的完整性
答案
多选题
采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.批准请购与采购部门相互独立 C.验收部门与财会部门相互独立 D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券 E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立
答案
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下列采购与付款循环业务流程的相关内部控制设计符合要求的是()。
采购与付款的内部控制要求包括()。
薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:()
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有( )。
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
被审计单位采购与付款循环中涉及业务包括
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。
以下与付款业务相关的内部控制中,可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()
采购与付款循环中属于采购交易的“完整性”认定的关键内部控制是( )。
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序是( )。
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