单选题

某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是:

A. 审查收款程序并对应收帐款实施分析性复核,函证应收帐款帐户余额,证实相关程序和措施的存在性。
B. 将现金收入清单与现金收入日记帐及银行存款单相比较,审查职责分离,观察并测试现金收入业务。
C. 审查组织结构和各部门职责,证实空白支票的存在并说明空白支票的保护措施,包括安全措施。
D. 审查银行存款余额调节表,证实银行存款余额,证实收入和支出的截止期,加快调整项目并与现金帐户余额相比较。

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单选题
某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是:
A.审查收款程序并对应收帐款实施分析性复核,函证应收帐款帐户余额,证实相关程序和措施的存在性。 B.将现金收入清单与现金收入日记帐及银行存款单相比较,审查职责分离,观察并测试现金收入业务。 C.审查组织结构和各部门职责,证实空白支票的存在并说明空白支票的保护措施,包括安全措施。 D.审查银行存款余额调节表,证实银行存款余额,证实收入和支出的截止期,加快调整项目并与现金帐户余额相比较。
答案
单选题
一家大型服务公司的审计人员正在对该公司的现金余额实施审计。审计人员考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是()。
A.审查收款程序并对应收帐款实施分析性复核,函证应收帐款帐户余额,证实相关程序和措施的存在性 B.将现金收入清单与现金收入日记帐及银行存款单相比较,审查职责分离,观察并测试现金收入业务 C.审查组织结构和各部门职责,证实空白支票的存丰并说明空白支票的保护措施,包括安全措施 D.审查银行存款余额调节表,证实银行丰款余额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与现金帐户余额相比较
答案
单选题
某制造企业的内部审计师正在对该公司的资金余额实施审计。下列审计程序中,运用哪项审计程序,最能保证公司财务报表中资金余额列报的正确记录?()
A.审查银行存款余额调节表,确认银行对账单数额,证实收入和支出的截止期,加总调整项目并与资金账户余额相比较 B.审查出纳的岗位职责 C.审查具体的报销制度 D.审查付款程序并对应付账款实施分析性复核,函证应收账款账户余额,证实相关程序和工具的存在性
答案
单选题
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
A.采购过程中有效的信息沟通问题 B.采购流程中是否存在有效的监督制衡机制 C.采购部门对供应商的管理是否充分有效 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
A.直到达成一致意见后才出具审计报告 B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方,直到达成一致意见后才出具审计报告 C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异 D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因
答案
单选题
某公司采用随机模型确定目标现金余额,若现金余额的最低控制线(下限)为3000万元,最高控制线(上限)为15000万元,则该公司的目标现金余额为()
A.6000万元 B.5000万元 C.9000万元 D.7000万元
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多选题
某大型企业集团在全国分布有很多子公司,如果采取子公司现金余额集中的方法,则以下描述正确的有( )
A.资金被集中后,有利于增加投资机会 B.现金余额的集中符合汇率风险管理的匹配原则 C.可能使费用高于任何节省出来的利息 D.本地的管理人员可能丧失动力
答案
多选题
某大型企业集团在全国分布有很多子公司,如果采取子公司现金余额集中的方法,则以下描述正确的有()。
A.能够加强控制 B.可以和银行商谈,拿到一个好的存款利率 C.可能产生不必要的交易费用 D.对子公司的经营不会产生影响
答案
单选题
某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:()
A.接受该邀请,毕竟这样的活动并不影响其审计的结论 B.接受该邀请,如果不去参加就会被被审计单位理解为不近人情 C.不接受该邀请,因为这占用了审计工作的时间 D.不接受该邀请,因为损害其独立性
答案
单选题
在一家化学制造公司的内部审计师相信公司倾倒的有毒废弃物违反了法律规定。出于对公司的忠诚,内部审计师没有收集有关倾倒物的信息。该内部审计师的行为:( )
A.因有意成为违法活动的一员而违法了道德规范 B.因没有保护一般公众的福利而违反了道德规范 C.没有违反道德规范,在任何事件上都需要对雇主忠诚 D.没有违反道德规范,因为没有收集有关违例事件的信息
答案
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某大型制造公司的首席审计官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平的资格规定。首席审计官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(CIA)、特许会计师(CA)。这项要求的不利影响包括:( ) 某公司的内部审计师正在对公司物流部门的车辆进行审计,因为公司面临拆迁,所以内部审计师想要确定搬迁后物流车辆驾驶里程的减少量,则下列抽样计划中,内部审计师最可能选择的是() 内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是又没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是: 某受聘于一家大百货公司的注册内部审计师正执行对该公司现金职能的审计,以下哪项活动将被认为缺乏应有的职业审慎?() 某保险公司内部审计师正对理赔处理过程进行审计,希望评价处理车辆索赔花费的平均时间,以确定处理过程是否在公司政策规定的标准时间里完成。内部审计师计划在当年的理赔中抽取样本并进行必要的分析。最适当的抽样方法是() 某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审计师。内部审计主任尚是首次听到针对该审计师的抱怨之辞。事实上,该审计师的报告总是及时和称职的。业绩评价也表明该审计师工作能力比较强。然而,该审计师有时又有点讨人嫌。该分公司经审计发现的问题属一般数量,对于审计人员指出的问题总是及时予以改正。内部审计主任在决定该如何处理分公司主计长 当内部审计师开展能够带来增值并改善公司运营的咨询服务时() 当内部审计师开展能够带来增值并改善公司运营的咨询服务时() 某大型制造公司的首席审计执行官考虑修改本部门审计章程中关于审计师教育与经验最低要求水平的资格规定。首席审计执行官希望改为要求所有内部审计师均具有会计方面的专业训练,以及审计方面的职业证书,诸如注册内部审计师(CIA)、特许会计师(CA)。这项要求的不利影响包括: 内部审计师在公司治理方面发挥的作用有()。 内部审计师在评估公司道德时发挥何种作用? 内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。 内部审计师在参与公司活动时可以扮演各种角色,下列那个角色会损害内部审计师的独立性:() 内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?() 公司的平均现金余额越高,则:() 某大型零售公司的内部审计师怀疑,公司旗下销售商品成本很高的3家商店都有存货舞弊行为发生。以下哪种审计活动可提供关于舞弊正在发生的最有说服力证据?( ) 某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是: 某位刚任职的内部审计师发现对于审计业务客户的运算发生了重大变化,该公司的高级审计师告诉他这是由于新任的经理吸引的客户增加引起的,所以告知其不用在意,那么该新任职的内部审计师应该: 某内部审计师最近因公司裁员而与公司终止了劳务合同。该审计师又在另一家公司找到了工作,新公司与前述公司在同一行业。以下哪项行动构成了对国际注册内部审计师协会《职业道德规范》的违犯?() 有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
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