多选题

下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。

A. 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作
B. 审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
C. 企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
D. 通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

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多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C.企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D.通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
A.在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 B.财产清查时,应本着先认定质量,后清查数量、核对账簿记录的原则进行 C.企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿 D.库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符
答案
单选题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A.反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况 B.反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性 C.反映货币资金业务的监督检查情况 D.反映存货报告情况
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批 B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳负责收入 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
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下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有() 下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是() 下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有() 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  ) 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列有关货币资金审计的说法中错误的是()。 在以下有关货币资金内部控制的说法中,你认可的是 下列各项属于货币资金内部控制的有 在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是() 货币资金的内部控制有 试述货币资金的内部控制 货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。 下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
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