单选题

下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。

A. 财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章
B. 对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批
C. 负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账
D. 被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员可以负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核
答案
多选题
被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。
A.经授权后办理资金业务 B.收付款业务与审核相互独立 C.由财务主管保管支票和印章 D.经部门主管批准后可以坐支 E.由独立人员进行稽核
答案
单选题
下列有关货币资金审计的说法中错误的是()。
A.注册会计师监盘库存现金的目的主要是证实其完整性 B.注册会计师对结账日前后一段时期内现金收支凭证进行审计,主要的目的是为了确定现金收支的正确截止 C.参加库存现金监盘的人员应包括出纳、会计主管人员和注册会计师 D.注册会计师在审计中,应该关注是否存在质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项,如果存在,要考虑是否已做必要的调整和披露
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员可以同时编制报表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
单选题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A.反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况 B.反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性 C.反映货币资金业务的监督检查情况 D.反映存货报告情况
答案
单选题
下列有关被审计单位货币资金管理的表述中,注册会计师认为不正确的是()
A.出纳负责现金保管及登记现金及银行存款日记账 B.10万元以下资金使用由财务经理授权批准,10万元以上资金使用由总经理授权批准 C.由不负责货币资金业务的人员每月定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表 D.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
答案
单选题
下列被审计单位货币资金循环的职责分工中,易导致内部控制失效的是( )
A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记 B.报销单据的填制和审核分离 C.支票与印章由不同人保管 D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制
答案
单选题
被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。
A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录
答案
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下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 在了解被审计单位货币资金相关内部控制后,下列事项中的有() 以下有关被审计单位办理货币资金支付业务内部控制的说法中恰当的有(  )。 下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是() 针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。 下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。 下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是() 被审计单位下列货币资金业务的内部控制中,与银行存款无直接关系的是()   下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 审计人员对被审计单位货币资金业务内部控制进行评价时,认为下列职责应分离的有: 下列有关了解被审计单位内部控制的说法中,错误的是() 下列有关银行存款和其他货币资金审计的说法中,错误的是(  )。 被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )
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