单选题

下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()

A. 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
B. 出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结
C. 出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致
D. 主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项

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单选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项
答案
主观题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )。
答案
多选题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
答案
单选题
下列关于一个良好的货币资金内部控制的说法中,不正确的是()。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
多选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有()
A.任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到月清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计要定期核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表 E.定期开展内部审计,应定期或不定期地通过监督盘点库存现金,保证账实相符
答案
多选题
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有(  )。
A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续 D.规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是()
A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章 B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象 C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为 D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
答案
单选题
下列进行货币资金内部控制测评的程序中,不正确的是()
A.抽查收款凭证时要验证当日收到的支票、汇款单的款项是否及时解缴银行 B.抽查付款凭证时要验证各付款业务是否经过适当的审批、授权和审核 C.抽查一定期间现金、银行存款日记账和总账核对时,检查其每月金额的一致性,对不一致的情况有无调整与说明 D.抽查定期编制银行存货余额调节表,至少抽查一个月的银行存款收支记录
答案
多选题
下列关于货币资金审计的说法中不正确的有( )。
A.制定库存现金监盘程序时应实施突击性检查,时间必须安排在上午上班前或下午下班时进行,在进行现金盘点前,应由出纳员将现金集中起来存入保险柜 B.对于货币资金业务的授权审批制度,甲公司应当设置专门的审批人员,并为其授予审批权限,对于超过该审批人员授权范围的重要货币资金支付业务,应当由财务部经理或者总经理亲自审核批准 C.盘点库存现金的时间和人员应视被审计单位的具体情况而定,但必须有出纳员和被审计单位会计主管人员参加,并由注册会计师亲自盘点和监盘 D.注册会计师在分配财务报表项目重要性水平时考虑到由于货币资金是企业流动性最强的资产,企业必须加强对货币资金的管理,并建立良好的货币资金内部控制以防止错漏报及舞弊的发生,所以应从严制定货币资金的重要性水平
答案
多选题
下列关于货币资金审计的说法中,不正确的有()
A.审计人员应当以事务所的名义向有关单位发函询证 B.审计人员应当对银行存款函证 C.审计人员应向被审计单位在本年存过款的所有银行发函 D.审计人员审计银行存款时不需要对余额为零的账户进行函证 E.审计人员应当以被审计单位的名义向有关单位发函询证
答案
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