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企业能从内部审计部门开展的下列全面风险评估活动中获得的最大受益是()
单选题
企业能从内部审计部门开展的下列全面风险评估活动中获得的最大受益是()
A. 主要强调整个企业的风险
B. 考虑企业的采购费用
C. 审查专门项目的执行情况
D. 验证会计核算的正确性
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单选题
企业能从内部审计部门开展的下列全面风险评估活动中获得的最大受益是()
A.主要强调整个企业的风险 B.考虑企业的采购费用 C.审查专门项目的执行情况 D.验证会计核算的正确性
答案
单选题
下列哪个文件规定了内部审计部门开展后续审计的责任?()
A.内部审计部门章程 B.审计报告 C.审计计划 D.在审计报告中特别声明
答案
单选题
内部审计部门在支持董事会开展企业风险评估方面所发挥的作用是()
A.设计和运行风险管理过程 B.确保风险评估的正确性 C.检查、评估、报告风险管理程序的充分性和有效性,并提出相关改进建议 D.根据风险评估采取具体的纠正措施
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种保障作用
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种评价作用
答案
单选题
内部审计部门开展后续审计的责任应当在下列哪些文件中加以规定?
A.审计委员会使命声明。 B.内部审计部门章程。 C.每次审计任务下达之前的业务备忘录。 D.在审计报告中特别声明。
答案
单选题
内部审计部门开展后续审计的责任应当在下列哪些文件中加以规定?( )
A.审计委员会使命声明 B.内部审计部门规章 C.每次审计任务下达之前的业务备忘录 D.在审计报告中特别声明
答案
单选题
以下哪项内容不属于审计部门开展的控制自我评估?()
A.一位审计师经常在研讨阶段促进有关讨论的进行,另一位审计师则记录有关意见。 B.审计师实施符合性测试和实质性,以确定控制薄弱环节。 C.审计师和业务人员召开座谈会探讨双方的工作。 D.审计师和业务人员组成小组开展工作。
答案
单选题
审计部门应定期开展信息科技外包风险管理内部审计工作,至少每年对重要的外包服务活动进行一次全面审计()
A.一 B.二 C.三 D.四
答案
单选题
省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部()
A.省联社分管领导 B.内部审计部门负责人 C.省联社主要负责人 D.省联社高管
答案
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内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计部门开展内外部质量项目评估的结果应该向公司董事会或其他治理机构报告,以便()
根据《标准》,内部审计部门开展内外部质量项目评估的结果应该向公司董事会或治理机构报告,以便:
内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。
银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作,至少对重要的外包服务活动进行一次全面审计()
内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()。
内部审计部门对每一营业机构的风险评估频率是( )。
内部审计部门对每一营业机构的风险评估频率是( )。
银行业金融机构内部审计部门应当定期开展信息科技外包风险管理审计工作,至少每对重要的外包服务活动进行一次全面审计()
农商银行审计部门对辖内的营业机构,每年开展不少于次风险评估,据以确定内部审计重点和频率()
审计部门将内部控制风险分为()。
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价()
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
内部审计部门的内部质量评估应向首席审计执行官提供()
内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次。
以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用()
以下哪一项最佳描述了内部审计部门在企业范围的风险评估中对董事会的支持作用?
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部()
内部审计部门在公司风险评估和管理过程中的作用是由以下哪个部门决定的?()
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