单选题

某组织请求IS审计师提出建议来帮助其提高IP语音(VoIP)系统及数据通信的安全性和可靠性。以下哪项措施能实现这一目标()

A. 使用虚拟局域网(VLAN)对VoIP基础设施进行划分
B. 在VoIP终端设置缓冲区
C. 确保在VoIP系统中实现端到端加密
D. 确保VoIP基础设施中各部分均使用应急备用电源

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单选题
某组织请求IS审计师提出建议来帮助其提高IP语音(VoIP)系统及数据通信的安全性和可靠性。以下哪项措施能实现这一目标()
A.使用虚拟局域网(VLAN)对VoIP基础设施进行划分 B.在VoIP终端设置缓冲区 C.确保在VoIP系统中实现端到端加密 D.确保VoIP基础设施中各部分均使用应急备用电源
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单选题
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ C.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
A.在内部审计之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计师配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
答案
单选题
为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是:
A.在内部审计业务之后实施的外部审计工作 B.主要关注经营目标和经营活动的外部审计工作 C.与内部审计活动配合实施的外部审计工作 D.按照IIA的《职业道德规范》实施的外部审计工作
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单选题
假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
A.要求舞弊者在内部审计师制作的供认书上签字并将其存入工作底稿,向高级管理层详细报告,请示下一步的行动 B.不记录在工作底稿中,因为供认书是主观的、敏感的,而且可能会成为法律证据,但要向管理层详细报告,由他们要求法律顾问来制作供认文件 C.向管理层口头报告舞弊者的供认情况,并建议他们将其报告给执法机关(因为涉嫌犯罪),但不必制成文件记录 D.告知舞弊者他们的权利,将他们的供认制成磁带并向执法机关报告犯罪事实
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单选题
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
A.拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责 B.告诉管理层将来他的审计工作无法进行 C.执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎 D.在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
内部审计师应该对自己提出的建议的后果承担责任。
A.错误 B.正确
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
热门试题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 内部审计师通过( )负责帮助防范舞弊。 IS审计师在发布的审计报告中指出边界网络网关没有防火墙保护机制,并建议使用某供应商的产品来应对这个脆弱性。这里审计师的错误表现在?() 在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议: 一位IS审计师在为某全球性组织执行IS审计时发现,该组织将经由互联网的IP(VoIP)语音作为各办事处之间语音连接的唯一手段。以下哪项是该组织VoIP基础实施中存在的最大风险() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 对于审计报告中提出的建议,内部审计师发现尽管管理层已经同意,但是并没有就全部问题执行纠正行动。内部审计师应该采取何种措施?() 某内部审计师在对某个金融公司的审计过程中发现,该公司的管理层为了追求短期的利润目标而发放高风险的贷款。为了证实这一点,某高级内部审计师给了该审计师一些建议,这些建议中最无效的是: 内部审计师经常向业务客户提出合理的建议,却发现业务客户看上去无视该建议。这种情况可能会发生。由于内部审计师假定部分经理是较为理性的,但组织或经理可能不会表现出这种理性。在内部审计师假定部分经理是较为理性的时候,没有假定以下哪项:( ) 对审计师提出要求的回函属于() IS审计师应建议采取以下哪项措施来保护数据仓库中存储的特定敏感信息() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度? IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进() IS审计师参与了组织业务连续性计划的制定,而又被指派去审计这个计划。IS审计师应该() 某内部审计师在审计公司经营情况进行审计时,发现毛利率明显的增加,管理层解释说毛利率的增加是由于生产经营效率提高导致的。那么内部审计师应该采取哪种审计措施来证明这种说法() 如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是() 某内部审计师正与被审计单位的经理讨论审计发现的一个重大问题和相关的审计建议。该经理同意审计发现和审计建议。但说明,由于缺乏资源和需要考虑其他工作重点,他所在的部门无法执行审计建议。在这种情况下,审计师应该:
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