多选题

关于内部控制评价的观点,以下说法错误的有( )。

A. 内部控制评价报告应当报经理层或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门
B. 企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后6个月内报出内部控制评价报告
C. 对存在重大缺陷的情形,可出具评价期末内部控制有效结论
D. 如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务

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换一换
多选题
关于内部控制评价的观点,以下说法错误的有( )。
A.内部控制评价报告应当报经理层或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门 B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后6个月内报出内部控制评价报告 C.对存在重大缺陷的情形,可出具评价期末内部控制有效结论 D.如果企业决定利用外聘会计师事务所为其提供内部控制评价服务,该事务所不应同时为企业提供内部控制的审计服务
答案
单选题
以下关于内部控制审计与内部控制评价的表述,错误的是(  )。
A.内部控制评价包括财务报告内部控制的有效性和非财务报告内部控制有效性 B.内部控制评价不得由参与日常监控的负责人参加 C.内部控制审计是注册会计师在实施审计工作的基础上,对内部控制的有效性发表审计意见 D.内部控制审计由企业董事会和管理层实施的
答案
多选题
以下关于企业内部控制评价报告的说法正确的有( )。
A.企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作的底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告 B.内部控制评价报告应当报经职业经理人批准后对外披露或报送相关部门 C.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日,并于基准日后4个月内报出内部控制评价报告 D.企业在内部控制评价报告中应披露内部控制评价的程序和方法
答案
单选题
下列关于内部控制评价的说法中,错误的是(  )。
A.评价工作应当包括内部控制的设计与运行,涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项 B.重大业务事项和高风险领域 C.评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况,如实反映内部控制设计与运行的有效性 D.评价工作应当适应企业的实际情况,根据环境的变化进行调整
答案
多选题
以下关于了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有()
A.人工控制的可靠性较差,自动化控制可以减少人为对制度的操纵 B.内部控制无论如何设计和执行,都只能对财务报告的可靠性提供合理保证 C.了解内部控制侧重于评价控制运行效果,控制测试侧重的是制度本身设计是否有效 D.对控制了解的程序和对控制测试的程序通常是相同的
答案
多选题
以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计 B.如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见 C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证 D.注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
答案
单选题
以下关于内部控制评价与内部控制审计的描述中,错误的是(  )。
A.在内部审计中发现非财务报告内部控制的重要缺陷,在“非财务报告内部控制重大缺陷段”描述 B.注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.为企业提供内部控制评价服务的事务所不得提供内部审计服务 D.内部控制评价报告应当报送董事会批准后对外披露
答案
单选题
关于内部控制制度,以下说法错误的是( )。
A.部门规章的规定不应与基本管理制度的强制性规定矛盾 B.内部控制大纲是各项基本管理制度的纲要和总览 C.业务操作手册的规定与基本管理制度不一致的,按照业务操作手册的特殊规定执行 D.内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开
答案
单选题
关于内部控制制度,以下说法错误的是( )。
A.内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开 B.业务操作手册的规定与基本管理制度不一致的,按照业务操作手册的规定 C.部门规章的规定不应与基本管理制度的强制性规定矛盾 D.内部控制大纲是基本管理制度的纲要和总揽
答案
多选题
下列关于内部控制说法,错误的有( )
A.了解内部控制是必要的审计程序 B.内部控制越严密越好 C.内部控制设计有效运行一定有效 D.内部控制好则可以省略必要的实质性程序 E.建立良好的内部控制是注册会计师的责任
答案
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下列关于内部控制评价的说法中,正确的有()。 下列关于内部控制评价的说法中,正确的有() 下列关于内部控制评价的说法中,正确的有() 以下关于内部控制目标的说法错误的是( )。 以下关于内部控制目标的说法错误的是( )。 以下关于注册会计师了解内部控制和测试内部控制的观点中,恰当的有() 按照《评价指引》规定,企业应根据年度内部控制评价结果,结合内部控制评价工作底稿和内部控制缺陷汇总表等资料,及时编制内部控制评价报告。下列关于内部控制评价报告的有关说法中,正确的有( )。 针对内部控制进行初步评价,以下说法中恰当的有()。    根据《商业银行内部控制指引》的规定,下列关于内部控制评价要求的说法中,错误的是() 下列关于内部控制评价与审计的说法中,正确的有( )。 下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有() 关于内部控制审计报告,以下说法中,错误的是(  )。 关于基金管理人内部控制,以下说法错误的是( )。 关于基金管理人内部控制,以下说法错误的是( )。 下列关于内部控制的主要原则说法错误的有()。 关于基金管理人的内部控制,以下说法错误的是()。 关于内部控制的相互制约原则,以下说法错误的是( )。 以下关于自营业务内部控制的说法错误的是( )。 以下关于自营业务内部控制的说法错误的是()。 以下关于基金公司内部控制的说法,错误的是()
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