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下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()
多选题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()
A. 信用部门负责调查信用,经授权批准是否踪销及信用额度
B. 销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号
C. 一般只与业务发生频繁的少数客户对账
D. 记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账
E. 因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
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多选题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否赊销及信用额度 B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号 C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账 D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账 E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
答案
多选题
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()
A.信用部门负责调查信用,经授权批准是否踪销及信用额度 B.销货单、销售发票、发运凭证等一式数联,预先连续编号 C.一般只与业务发生频繁的少数客户对账 D.记录应收账款的会计人员负责批准并转销坏账 E.因人员有限,应收款项账簿记录人员与出纳员由一人担任
答案
多选题
下列属于销售与收款循环内部控制测试的有()
A.检查不相容职责的划分 B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确 C.检查信息系统的运行 D.检查银行存款余额调节表编制是否正确 E.观察对账单是否按期寄出
答案
多选题
销售与收款循环内部控制包括( )。
A.批准赊销与销售相互独立 B.批准赊销与发货开票相互独立 C.支付货款与记录相互独立 D.批准坏账与收款、记账相互独立 E.编制和寄送对账单与收款、记账业务相互独立
答案
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
多选题
X公司有关销售与收款业务的下列内部控制中,存在设计缺陷的的有()。
A.由财务部门向顾客催收货款 B.由销售部门向顾客收取货款 C.如发生坏账,从信用管理部门人员工资中扣除坏账金额的10% D.销售人员填制贷项通知单后方可办理销货退回商品的入库手续
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
单选题
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
A.由专人负责保管应收票据 B.定期编制并向客户寄送对账单 C.客户赊销限额经授权批准 D.对销售业务定期进行内部检查
答案
多选题
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
A.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 B.审查企业收入确认和成本结转的正确性 C.实地观察不相容职务划分情况 D.审查有关凭证上内部核查的标记 E.抽取部分发票存根与发货记录相核对
答案
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审计人员对销售与收款循环进行内部控制测评的内容有:
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
下列各项中,符合销售与收款业务内部控制要求的有
下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有()
在销售与收款循环中,根据内部控制要求应当相互独立的职责有( )。
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()。
在销售与收款循环中,根据内部控制要求,应当相互独立的职责有()
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
下列销售与收款循环的内部控制中,不能用于防止贪污客户货款的措施是:
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
被审计单位销售与收款循环的自动化控制的下列设计中,存在设计缺陷的是()。
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
下列各项中,可以用于销售与收款业务内部控制测试的有:
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