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以下哪些不属于内部审计的证据特点()
单选题
以下哪些不属于内部审计的证据特点()
A. 权威性
B. 可靠性
C. 相关性
D. 充分性
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单选题
以下哪些不属于内部审计的证据特点()
A.权威性 B.可靠性 C.相关性 D.充分性
答案
单选题
下列审计证据中,不属于内部证据的是()
A.原材料采购发票 B.董事会会议记录 C.管理当局声明书 D.领料单
答案
多选题
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()
A.被审计单位已对外报送的财务报表 B.被审计单位提供的银行对账单 C.被审计单位律师关于未决诉讼的声明书 D.被审计单位管理层声明书
答案
单选题
与国家审计相比,不属于内部审计特点的是( )
A.内向性 B.广泛性 C.灵活性 D.宏观性
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计范围?
A.评价使用资源的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D.审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计范围?()
A.评价资源利用的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.复核资产保全手段,并确认资产现实存在 D.复核经营程序或项目执行,确认结果完成既定目标,并得到恰当执行
答案
单选题
以下哪些不属于环境证据()
A.被审计单位管理人员的素质 B.各种管理条件和管理水平 C.被审计单位的材料成本核算资料 D.被审计单位内部控制状况
答案
单选题
下列各项中,不属于内部审计特点的是()
A.灵活性 B.内向性 C.有偿性 D.广泛性
答案
单选题
以下不属于内部审计职责的是()
A.评估现行政策的有效性 B.评估现有内部控制能否满足银行业务需求 C.制定风险管理政策 D.评估相关制度是否得到执行
答案
单选题
下列审计证据中哪项不属于外部证据()
A.应收账款的询证回函 B.运输公司领取的提货单 C.采购原材料获取的采购发票 D.出纳登记的现金日记账
答案
热门试题
以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据()
下列表述中不属于内部审计的特点的是()
下列审计证据中,不属于环境证据的是:
以下不属于审计标准特点的是()
以下属于内部审计证据的有()。
以下不属于内部审计人员的职责的是:
以下选项不属于内部审计人员为获取相关、可靠和充分的审计证据,以支持审计结论、意见和建议可以运用的方法的是。---审计部()
下列不属于内部证据的是( )
下列不属于内部证据的是
以下不属于营销审计的特点的是()
以下不属于银行内部审计的目标的是()。
以下不属于银行内部审计的目标的是()。
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任()
以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》?()
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?
下列不属于审计证据质量特征的是()
审计人员编制的审计工作底稿不属于审计证据()
以下选项不属于内部网特点的是()
以下不属于内部审计的主要工作方法的是()
单位内部审计不属于会计岗位。
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