多选题

内部控制审计步骤有()

A. 计划审计工作
B. 实施审计工作
C. 评价控制缺陷
D. 完成审计工作

查看答案
该试题由用户488****39提供 查看答案人数:32463 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户488****39提供 查看答案人数:32464 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
内部控制审计步骤有()
A.计划审计工作 B.实施审计工作 C.评价控制缺陷 D.完成审计工作
答案
多选题
内部控制的审计方式有()。
A.内部审计 B.独立审计 C.整合审计 D.外部审计
答案
判断题
内部审计质量控制分为内部审计机构质量控制和内部审计项目质量控制。---审计部()
答案
多选题
内部控制的审计方式有哪些()
A.内部审计 B.独立审计 C.整合审计 D.外部审计
答案
判断题
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
答案
多选题
下列属于了解内部控制步骤的有( )
A.评估内部控制的设计 B.记录相关的内部控制 C.识别需要降低哪些风险以预防财务报表发生重大错报 D.评估控制的执行。主要是实施穿行测试,以确信识别的内部控制实际上确实存在
答案
多选题
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有()
A.组织控制审计 B.安全控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计
答案
多选题
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
A.组织控制 B.B.安全控制 C.C.软硬件控制 D.D.输入控制 E.E.处理控制
答案
多选题
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计
答案
多选题
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:
A.组织控制 B.安全控制 C.软硬件控制 D.输入控制 E.处理控制
答案
热门试题
执行内部控制审计的意义有()。 内部审计机构质量控制措施有。---审计部() 内部控制审计按其范围分为全面内部控制审计和()。 内部控制审计是内部控制的() 内部控制审计按其范围划分,分为全面内部控制审计和。---审计部() 下列各项中,有关内部控制及内部控制审计的说法正确的有(  )。 下列关于内部控制审计中审计意见的理解,恰当的有(  )。 审计人员记录或描述被审计单位内部控制的方法有() 在内部控制审计中,下列各项中属于否定意见的内部控制审计报告中应当包括的有( )。 (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 现代审计是“内部控制审计”。 内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同() 农村信用社内部审计的实施阶段有哪些工作步骤? 审计人员对内部控制进行调查后,可以采用的描述内部控制的方法有()。 内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估。---审计部() 内部控制审计的审计意见包括( ) 。 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:   
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位