单选题

内部审计结果及整改情况不应当作为干部和相关决策的重要依据()

A. 考核
B. 任免
C. 奖惩
D. 考试

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单选题
内部审计结果及整改情况不应当作为干部和相关决策的重要依据()
A.考核 B.任免 C.奖惩 D.考试
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多选题
农商银行建立审计结果运用机制,健全审计情况通报、整改落实和责任追究等制度。审计结果及整改情况作为相关部门或人员的重要依据()
A.考核 B.奖惩 C.任免 D.调动
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领导干部经济责任审计应当作为考核领导干部的重要内容,领导干部经济责任审计结果应当作为干部使用与管理的重要依据()
答案
判断题
内部控制审计报告的内容,应当包括审计目标、依据、范围、程序与方法、内部控制缺陷认定及整改情况,以及内部控制设计和运行有效性的审计结论、意见、建议等相关内容。---审计部()
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判断题
根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复()
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多选题
各级行党委及组织部门,应当把巡视结果和巡视整改情况作为干部的重要依据()
A.考核评价 B.选拔任用 C.奖励惩处 D.以上都对
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判断题
对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并书面报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送银监部门()
答案
多选题
被审计领导干部及其所在单位根据审计结果,应当采取以下哪些整改措施()
A.对审计发现的问题,在规定期限内进行整改,将整改结果书面报告审计委员会办公室、审计机关,以及组织部门或者主管部门 B.对审计决定,在规定期限内执行完毕,将执行情况书面报告审计委员会办公室、审计机关 C.根据审计发现的问题,采取措施整改完成就可以,不需健全制度,加强管理 D.将审计结果以及整改情况纳入所在单位领导班子党风廉政建设责任制检查考核的内容,作为领导班子民主生活会以及领导班子成员述责述廉的重要内容
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判断题
依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计结果和整改情况应作为审计对象绩效考评的重要依据()
答案
单选题
根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计结果和整改情况应作为审计对象绩效考评的重要根据()
A.正确 B.错误
答案
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被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部 被审计单位应当自收到审计建议和审计决定下达之日起()日内, 将内部审计整改责任落实情况和整改工作方案报送公司纪审部 审计部应将审计报告及时发送至被审计单位,并向总审计师报告审计结果及发现问题的整改情况,与管理层沟通审计发现及问题整改情况。 各级行党委及组织部门,应当把巡视结果和巡视整改情况作为干部考核评价、选拔任用、奖励惩处的重要依据。() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 结果应当作为干部使用与管理的重要依据() 被审计单位、部门应按照审批通过的整改方案开展审计整改工作,并在审计结论下达后( )个月内以书面形式向审计部门报送审计整改结果报告及整改情况清单。 商业银行内部审计部门应当每对绩效考核及薪酬机制和执行情况进行专项审计,审计结果向董事会和监事会报告() 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。 根据《第2202内部审计具体准则—绩效审计》,内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据() 内部审计机构和内部审计人员应当依据重要性、审计风险和审计成本,选择与审计对象、审计目标及审计评价标准相适应的绩效审计方法,以获取相关、可靠和的审计证据。---审计部() 是落实行业审计整改的责任主体,要认真制定审计整改方案,落实审计意见和建议,完善相关管理制度,加强内部管理控制() 被审计机构应按时上报审计整改情况报告,对拒不整改或整改工作不力的机构,审计机构应当下达“限期整改警示通知”,约谈被审计机构主要负责人,并可建议追究相关人员的责任() 纪检机关、组织人事部门应当对巡视结果和巡视整改情况作为干部考核评价、选拔任用、奖励惩处和对干部进行调整、免职、降职等组织处理 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 内部审计工作档案应包含内部审计工作计划、实施方案、工作底稿、证明材料、审计报告、处理决定及整改情况等内容() 纪检机关、组织人事部门应当把巡视结果和巡视整改情况作为干部考核评价、选拔任用、奖励惩处和对干部进行调整、免职、降职等组织处理的()。 审计部门和有关主管部门对被审计领导干部所在单位以及整改情况进行检查() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部()
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