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以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ,经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取正确的行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )
单选题
以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ,经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取正确的行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )
A. 只有Ⅰ和Ⅱ
B. 只有Ⅰ和Ⅳ
C. 只有Ⅱ和Ⅲ
D. 只有Ⅱ和Ⅳ
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单选题
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
A.采取具体的管理措施防止舞弊行为的发生 B.与舞弊者进行沟通 C.确认并询问组织中发生的巨大变化 D.审查相关的会议记录
答案
单选题
内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是()
A.确认并询问组织中发生的变化 B.讯问舞弊者以便找出实施舞弊的原因 C.建立内部控制来防止舞弊的发生 D.将电算化操作系统程序存档
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
内部审计师在征税期间参与所得税格式的编制。内部审计师的以下哪项活动最有可能违反IIA的职业道德规范?()
A.为发行编制税务指导,并向一般公众销售 B.为组织某位部门经理的酬金编制个人纳税申报单 C.在地方大学有偿举办晚上的税务研讨班 D.作为一项公众服务,为年长的公民编制纳税申报单
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
A.这种缺乏了解会导致不经意地泄露敏感信息 B.信息安全不是对所有职能都是关键的 C.IS审计应当为那些雇员提供培训 D.该审计发现应当促使管理层对员工进行继续教育
答案
单选题
审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
A.证据的相关性。 B.证据的充分性。 C.证据的有力程度。 D.证据的权威性。
答案
单选题
如果内部审计师提高了其能力,最有可能发现舞弊行为的是()
A.确认并询问组织中发生的变化 B.审问舞弊者以便找出实施舞弊的原因 C.建立内部控制来防止舞弊的发生 D.将电算化操作系统程序存档
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
在实施内部审计时,以下哪种情况下最有可能影响内部审计师的客观性?()
A.审计经理拥有上百股公司股票,占该经理财产的40% B.某一大型内部审计部门的内部审计师被指派负责对某工厂增资进行审计,这是该审计师两年中对这家工厂实施的第4次审计,在对此工厂上一次审计中,他与工厂财务总监再次发生个人冲突 C.某内部审计师被指派加入本公司的一个负责制定局域网标准的委员会 D.一位两年前由采购部门调到审计部门的内部审计师被指派对该采购部门实施审计
答案
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《标准》要求内部审计师具备以下哪项?()
如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容?
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
在注意到几处“红旗”标志之后,内部审计师明显感到可能存在舞弊行为。以下哪项是对内部审计师责任的最佳描述?( )
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内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:()
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作?
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?()
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项()
内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?
为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
《标准》规定内部审计师有义务继续其教育以保持其胜任能力,以下哪项关于执业内部审计师的持续教育要求方面的陈述正确()
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
审计师正在审计公司关于投资金融衍生工具的政策。在一般情况下,审计师期望在审计中发现诸多内容,但以下哪项内容除外()
以下哪项建议最有可能增加审计师做一场成功的审计报告演讲的机会?( )
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
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