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针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
单选题
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
A. 有限的实质性测试
B. 外部控制测试
C. 内部控制测试
D. 扩大的实质性测试
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单选题
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
A.有限的实质性测试 B.外部控制测试 C.内部控制测试 D.扩大的实质性测试
答案
主观题
企业信息系统内部控制以及利用信息系统实施内部控制面临哪些风险?
答案
多选题
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:
A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计
答案
多选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:
A.输入控制审计 B.安全控制审计 C.处理控制审计 D.输出控制审计 E.组织控制审计
答案
单选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是()
A.组织控制审计 B.处理控制审计 C.软硬件控制审计 D.信息系统开发维护控制审计
答案
多选题
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。
A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计
答案
多选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是:
A.输入控制审计 B.安全控制审计 C.处理控制审计 D.输出控制审计 E.组织控制审计
答案
多选题
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是()
A.组织控制 B.安全控制 C.软硬件控制 D.输入控制 E.处理控制
答案
判断题
风险导向审计主要从了解和评价内部控制系统开始,并以审计风险为线索,运用审计风险模式指导整个审计工作()
答案
多选题
针对了解内部控制后初步评价控制风险的结论,下列说法中,恰当的有()。
A.控制本身的设计就是无效的 B.内部控制运行有效 C.控制本身的设计是合理的,但没有得到执行 D.所设计的控制单独或连同其他控制能够防止或发现并纠正重大错报,并得到执行
答案
热门试题
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价()
根据《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的主要风险的有( )。
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括()
《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
《企业内部控制应用指引第18号一信息系统》提出了企业利用信息系统实施内部控制中所应关注的风险,主要包括( )。
企业利用信息系统实施内部控制至少应当关注下列风险()。
信息系统内部控制领域包括()
信息系统内部控制包括( )和( )。
为了建立针对信息系统的内部控制,企业应该采取的措施有( )
甲公司为了提升公司的内部控制开发了一套信息系统,在开发过程中必然要考虑信息 系统在实施内部控制过程中面临的风险,下列属于利用信息系统实施内部控制需关注的 主要风险有( )。
内部控制的信息化是将内控理念、控制流程、控制方法等要素通过信息化的手段固化到信息系统中,从而实现内部控制体系的系统化与常态化。
根据《标准》,内部审计机构在审查组织的风险管理流程时必须评估与以下哪项相关的风险?Ⅰ.组织治理。Ⅱ.组织运营。Ⅲ.组织信息系统。Ⅳ.组织结构()
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针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是( )。
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
商业银行应当建立健全信息系统控制,通过内部控制流程与业务操作系统和管理信息系统的有效结合,加强对业务和管理活动的系统自动控制()
在下列针对信息系统相关控制的了解、测试和评估的说法中,正确的有( ) 。
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