单选题

IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进()

A. EDI贸易伙伴协议
B. 对于终端的物理控制
C. 发送和接收信息的认证技术
D. 程序变更控制处理

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单选题
IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.对于终端的物理控制 C.发送和接收信息的认证技术 D.程序变更控制处理
答案
单选题
IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进()
A.EDI贸易伙伴协议 B.终端物理控制 C.发送和接受消息鉴证技术 D.程序变更控制程序
答案
单选题
管理层要求IS审计师对可能存在的交易进行审查。IS审计师在评估交易时的首要关注点应为:()
A.评估交易时保持公正 B.确保IS审计师始终保持独立性 C.确保始终保持证据的完整性 D.收集所有相关的交易证据
答案
单选题
IS审计师在一些数据库的表中发现了越界数据。IS审计师将建议以下哪种控制避免这种情况()
A.记录更新所有交易日志 B.实施执行前与执行后报告 C.安装和使用追踪 D.实施数据库的完整性约束
答案
单选题
内部审计师在对一家公司的材料采购循环进行审计,为了实现采购交易都经过授权,而且采购交易都是所需材料的审计目标,审计师应该( )。
A.审核验收报告样本的签名 B.与采购代理就交易事项的样本进行讨论 C.审核采购订单及其相应采购请求单的样本是否有恰当的审批签名 D.检查供货商发票样本
答案
单选题
IS审计师审计IT控制的效果,发现了一份以前的审计报告,但是没有工作记录workpapers,IS审计师应该怎么处理()
A.暂停审计直至找到工作记录 B.依靠以前的审计报告 C.对于风险最高的区域重新测试控制 D.通知审计管理层,重新测试控制
答案
单选题
为了防止拨号快速响应系统中的存储数据遭受未经授权的输入,IS审计师应建议()
A.在线终端放置在限制区域 B.为在线终端配备钥匙锁 C.在访问在线终端时要求使用ID卡 D.在失败尝试达到指定次数后,终止在线访问
答案
单选题
内部审计师在审计采购职能时发现,公司采购了一些已经积压的存货。审计师应该建议公司采取以下( )纠正措施。
A.要求采购代理对所有的采购请求进行审批 B.就订购的所有原材料与使用部门进行确认 C.使用历史记录点系统 D.对积压存货进行定期报告
答案
单选题
审计师在测试总体时使用判断抽样方法筛选了60个项目,从中发现了一个差错。审计师的样本主要的局限是无法( )。
A.量化抽样风险 B.量化可接受的误差率 C.预估总体的误差率 D.确定样本是否是随机的
答案
单选题
IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()
A.检查源程序文档的保存情况 B.检查资料档案的安全状况 C.实施版本使用控制 D.进行一对一的核查
答案
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IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是() 在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该() 某IS审计师发现了一个针对某应用程序用户的授权过程的缺陷,他最主要的担心应该是() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是() IS审计师在审查信用卡交易程序中推荐加入初始复核控制,该初始复核控制最可能用于() 在最近的一次审计中发现了业务文件中存在一些错误,一名内部审计师被派去确认操作人员是否纠正了这些错误。审计师最有可能使用下列那类自动化工具? 经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议() IS审计师建议将初始化确认控制编入信用卡交易捕获应用程序中,初始化确认程序很可能() IS审计师审查交易驱动系统环境中的数据的完整性,需要审查原子性atomicity以确定是否() IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项?() 审计师在数据库的一些表中发现了超出范围的数据。为避免这种情况,审计师应该推荐下面哪一个选项() 审查灾难恢复计划(DRP)时,IS审计师应在发现缺乏以下那个选项时最为关注() 在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议: 审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。 IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查() 当审查局域网实施时,IS审计师应该首先审查() 某内部审计师在审计过程中发现了关于采购业务流程中某项步骤的陈述可能是错误的,但是有没有确凿的证据来证实,所以遵照审慎性原则,该内部审计师不应该()
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