单选题

下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。

A. 检查是否存在定期盘点记录
B. 检查出纳与会计职责是否严格分离
C. 检查付款的授权审批程序
D. 分析日常库存现金余额的合理性

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单选题
下列针对货币资金实施的审计程序中,不属于控制测试的是(  )。
A.检查是否存在定期盘点记录 B.检查出纳与会计职责是否严格分离 C.检查付款的授权审批程序 D.分析日常库存现金余额的合理性
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查现金交易中是否存在应通过银行办理转账支付的项目 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。
A.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 B.检查付款的授权批准手续是否符合规定 C.监盘库存现金 D.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认 B.重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认 C.观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核 D.针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况 C.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 D.监盘库存现金
答案
多选题
以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()
A.监盘库存现金 B.检查外币现金的折算方法是否符合有关规定 C.检查付款的授权批准手续是否符合规定 D.检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员 C.检查货币资金收付凭证的管理情况 D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证 E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性
答案
多选题
下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有()
A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定 B.检查货币资金收付凭证的管理情况 C.使用分析程序检查货币资金总体合理性 D.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人 E.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
答案
单选题
以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是()
A.询问销售部门的员工和管理人员 B.观察被审计单位出纳人员如何进行现金盘点 C.实施穿行测试,追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程 D.实施分析程序,比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异是否适当
答案
多选题
审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有()
A.取得并检查银行存款余额调节表,并验算余额调节表中的数字是否正确 B.函证银行存款余额 C.抽取一定期间的银行存款余额表,查验企业是否按月编制 D.检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定 E.分析利息费用
答案
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以下审计程序中,属于针对货币资金项目的实质性程序有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有() 以下各项中,不属于注册会计师了解货币资金内部控制的审计程序的是(  )。 注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性程序。以下审计程序中,属于控制测试的有( )。 以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 F注册会计师拟对A公司的货币资金实施实质性测试程序。以下审计程序中,属于实质性测试程序的有( )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的实质性程序的有( )。 下列审计程序中,不属于注册会计师对固定资产实施控制测试的是() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有()。[2009年中级真题] 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) 下列表述中,不属于货币资金实物控制的是: (2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有:
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