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下列有关与审计相关的内部控制的说法中,不正确的是()
单选题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,不正确的是()
A. 与资产负债表相关的内部控制均与审计相关
B. 与合规目标相关的内部控制可能与审计相关
C. 与经营目标相关的内部控制可能与审计相关
D. 与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
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单选题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,不正确的是()
A.与资产负债表相关的内部控制均与审计相关 B.与合规目标相关的内部控制可能与审计相关 C.与经营目标相关的内部控制可能与审计相关 D.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
答案
单选题
下列有关内部控制审计与财务报表审计的表述中,不正确的是()。
A.建立健全和有效实施内部控制,评价内部控制的有效性以及在实施审计工作的基础上对内部控制的有效性发表审计意见,是注册会计师的责任 B.注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行 C.内部控制审计与财务报表审计是两种不同的审计业务,两种审计的目标不同 D.财务报告内部控制审计与财务报表审计通常使用相同的重要性或重要性水平
答案
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是( )。
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查
答案
单选题
下列有关内部审计职责的说法中,不正确的是()
A.是一种评价活动 B.只能由被审计单位建立 C.可以由外部机构以服务形式提供 D.内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中不正确的是()。
A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制 C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性 D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任
答案
单选题
下列有关内部控制的说法中不正确的是()
A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序 B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制 C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守 D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任
答案
单选题
下列有关固定资产的相关内部控制的说法中,不正确的是()。
A.企业的资本预算只有经过董事会等高层管理机构批准方可生效 B.所有固定资产的取得和处置均需经企业管理层的书面认可 C.对固定资产进行定期盘点,验证账面各项固定资产是否真实存在 D.企业可以不制定区分资本性支出和收益性支出的书面标准
答案
单选题
下列有关固定资产的相关内部控制的说法中,不正确的是()。
A.企业的资本预算只有经过董事会等高层管理机构批准方可生效 B.所有固定资产的取得和处置均需经企业管理层的书面认可 C.对固定资产进行定期盘点,可验证账面各项固定资产是否真实存在、了解固定资产放置地点和使用状况以及发现是否存在未入账的固定资产 D.企业可以不制定区分资本性支出和收益性支出的书面标准
答案
单选题
下列有关固定资产的相关内部控制的说法中,不正确的是()
A.企业的资本预算只有经过董事会等高层管理机构批准方可生效 B.所有固定资产的取得和处置均需经企业管理层的书面认可 C.对固定资产进行定期盘点,验证账面各项固定资产是否真实存在、了解固定资产放置地点和使用状况以及发现是否存在未入账的固定资产 D.企业可以不制定区分资本性支出和收益性支出的书面标准
答案
单选题
下列有关内部控制要素的说法中不正确的是()
A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录 B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动 C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施 D.风险评估过程的作用是识别、评估和管理影响被审计单位实现经营目标能力的各种风险
答案
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