单选题

近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列( )职能进行改进。

A. 人员配备和沟通
B. 人员配备和决策
C. 计划和组织
D. 计划和沟通

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单选题
近期对内部审计部门的批评表明,审计覆盖面没有向高级管理层提供组织关键业务链所用流程的恰当反馈意见。这个问题可进一步定义为近期对自动化支持系统的执行缺乏反馈意见。内部审计主管需要对下列( )职能进行改进。
A.人员配备和沟通 B.人员配备和决策 C.计划和组织 D.计划和沟通
答案
多选题
审计部门负责对内部控制的进行审计()
A.充分性 B.完善性 C.有效性 D.合规性
答案
多选题
丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()
A.组织中的地位 B.职能范围 C.技术才能 D.专业应尽义务
答案
多选题
商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()
A.检查信息系统的结构和数据维护的完善程度 B.检查计量模型的数据输入过程 C.评估本银行持续符合本指引要求的情况 D.与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议 E.每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
答案
单选题
商业银行()应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制,并对总审计师的履职尽责情况进行考核评价,内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价。
A.股东大会 B.董事会 C.监事会 D.高级管理层
答案
单选题
最近对于内部审计活动的批评提出,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是缺乏自动支持系统。首席审计官需要改善以下哪两项职能?
A.人员配备和沟通。 B.人员配备和决策过程。 C.计划和组织。 D.计划和沟通。
答案
单选题
根据IIA《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督的目的是什么?
A.产生始终一致的 B.完成审计报告的签发 C.提高审计效率 D.确定按审计计划执行
答案
单选题
根据IIA的《标准》,要求内部审计部门对内部审计进行适当的监督,其目的是:
A.产生始终一致的、高品质的专业审计。 B.确保高生产力的审计报告。 C.对审计人员提供高效率的培训。 D.确定无偏差地遵循审计方案。
答案
判断题
监事长对内部审计机构质量负责。---审计部()
答案
多选题
审计委员会及内部审计师需要确保内部审计部门正在有效运作,并将在以下方面对内部审计进行复核( )。
A.组织中的地位 B.专业应尽义务 C.技术才能 D.职能范围
答案
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内部审计部门向()负责并报告工作。 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导。---审计部() 审计部◆县级以上内部审计协会应当加强对内部审计工作的领导() 高管层负责选择、确定内部审计项目。(应为内审计部门确定)。 附属机构的内部审计部门应根据集团内部审计章程的有关规定,向附属机构高级管理层报告附属机构的内部审计工作() 内部审计机构应当充分考虑实施绩效审计项目对内部审计人员的需求,合理配置审计资源。---审计部() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 企业内部审计部门应当对内部控制评价报告的真实性负责 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 内部审计机构负责人和审计项目负责人通过方式对内部审计质量进行控制。---审计部() 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。 内部审计部门应建立审计复议制度。() 内部审计机构应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。---审计部() 内部审计机构负责人应当积极寻求对内部审计工作的理解与支持。---审计部() 甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。 在内部审计过程中,审计业务的覆盖面没有就该组织关键业务部门采用的工作流程向高级管理层提供充分的反馈。问题进一步明确是内部审计活动缺乏自动支持系统。首席审计执行官对于该事项需要改善的两项职能是() 董事会可聘请外部机构对内部审计部门的尽职情况进行评价。() 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?( ) 各职能部门审计整改落实情况由内部审计部门落实和监督。---审计部()
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