单选题

针对被审计单位销售交易的流程,以下表达正确的是()。

A. 接受顾客订单——批准赊销信用——开具账单——按照销售单供货——装运货物
B. 批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——开具账单——装运货物
C. 接受顾客订单——批准赊销信用——按销售单供货——装运货物——开具账单
D. 批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——装运货物——开具账单

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换一换
单选题
针对被审计单位销售交易的流程,以下表达正确的是()。
A.接受顾客订单——批准赊销信用——开具账单——按照销售单供货——装运货物 B.批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——开具账单——装运货物 C.接受顾客订单——批准赊销信用——按销售单供货——装运货物——开具账单 D.批准赊销信用——接受顾客订单——按照销售单供货——装运货物——开具账单
答案
单选题
针对被审计单位销售交易的流程,以下表达正确的是()。
A.接受客户订购单——批准赊销信用——开具账单——按销售单供货——装运货物 B.批准赊销信用——接受客户订购单——按销售单供货——开具账单——装运货物 C.接受客户订购单——批准赊销信用——按销售单供货——装运货物——开具账单 D.批准赊销信用——接受客户订购单——按销售单供货——装运货物——开具账单
答案
主观题
针对被审计单位销售交易的业务流程,下列说法中恰当的是
答案
单选题
针对被审计单位销售交易的业务流程,下列说法中恰当的是(  )。
A.接受客户订购单——批准赊销信用——开具销售发票——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物 B.批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——开具销售发票——按销售单及发运凭证装运货物 C.接受客户订购单——批准赊销信用——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票 D.批准赊销信用——接受客户订购单——根据销售单编制发运凭证并供货——按销售单及发运凭证装运货物——开具销售发票
答案
单选题
被审计单位针对销售交易以下内部控制设计不合理的是()。
A.在签订销售合同前,应当由两名以上人员负责谈判并签订合同 B.在办理销售、发运、收款时应当由不同部门分别执行 C.企业应收票据的取得和贴现由保管票据以外的人员批准 D.赊销审批和销售审批由不同人员执行
答案
单选题
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责分离要求的是(  )。
A.在签订销售合同前,应当由两名以上人员负责谈判并签订合同 B.在办理销售.发运.收款时应当由不同部门分别执行 C.企业应收票据的取得和贴现由保管票据以外的主管人员批准 D.赊销审批和销售审批由不同人员执行
答案
单选题
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责适当分离的基本要求的是( )。
A.在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判并订立合同 B.应当分别设立办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位) C.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准 D.销售人员应当避免接触销货现款
答案
单选题
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责适当分离的基本要求的是(  )。
A.在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判并在谈判成功后直接订立合同 B.应当分别设立办理销售、发货、收款三项业务的部门(或岗位) C.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准 D.销售人员应当避免接触销货现款
答案
单选题
针对销售交易,被审计单位的以下内部控制中,不满足职责适当分离的基本要求的是(  )。
A.在销售合同订立前,应当指定专门人员就销售价格 B.应当分别设立办理销售 C.应收票据的取得和贴现必须经由保管票据以外的主管人员的书面批准 D.销售人员应当避免接触销货现款
答案
多选题
被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()
A.企业应当建立应收账款信用风险分析制度和逾期应收账款催收制度,财会部门应当负责应收账款的催收,销售部门应当督促财会部门加紧催收 B.企业应当按产品设置应收账款台账,及时登记每一种产品应收账款余额增减变动情况和对应客户的信用额度使用情况 C.企业对于可能成为坏账的应收账款应当报告有关决策机构,由其进行审查,确定是否确认为坏账 D.企业应当定期与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收款项等往来款项。如有不符,应查明原因,及时处理
答案
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被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有(  )。 被审计单位设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有( )。 关于销售制度要求以下表达正确的是() 针对被审计单位销售交易的内部控制,注册会计师采用统计抽样的方法实施了检查,在评价样本时,以下结论正确的有() 被审计单位日常交易采用自动化控制,以下针对发运商品与客户销售单可能不一致的内部控制是() 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 被审计单位采取的销售方式不同,确认销售的时点也是不同的,针对以下销售方式,注册会计师应实施的审计措施恰当的有( )。 被审计单位采取的销售方式不同,确认销售的时点也是不同的,针对以下销售方式,注册会计师应实施的审计措施恰当的有()。 以下有关被审计单位针对采购与付款交易内部控制的说法中,不恰当的是(  )。 关于传感器,以下表述正确是 针对下列特殊的销售行为,注册会计师认为被审计单位处理正确的有() 针对下列特殊的销售行为,注册会计师认为被审计单位处理正确的是(  )。 针对识别出的被审计单位虚假销售的舞弊风险,以下审计程序中,能够增强审计程序的不可预见性的有()。 关于货币市场工具,以下表述正确是()。 以下是对标准销售流程 QCS2.0的描述,其中不正确是下列哪项() 被审计单位日常交易采用自动化控制,以下在销售交易中能够防止商品发运但没有及时开具销售发票的内部控制的是()。 被审计单位销售交易中需要事先连续编号的单据有() 以下表达正确的是()。 以下表达正确的是() 以下表达正确的是()
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