单选题

对于新购的商品,采购部在商品到达仓库()内将相关订购单、提单和验收单等单据交仓储部,仓储部根据单据对商品进行验收和入账。

A. 前一天
B. 前三天
C. 前五天
D. 前七天

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单选题
对于新购的商品,采购部在商品到达仓库()内将相关订购单、提单和验收单等单据交仓储部,仓储部根据单据对商品进行验收和入账。
A.前一天 B.前三天 C.前五天 D.前七天
答案
单选题
商品到达仓库之后,仓库人员首先应进行验单,检查随商品同时到达的()
A.货单 B.出库单 C.检验单 D.出库凭证 D.出库凭证
答案
主观题
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交
答案
单选题
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。
A.编制请购单的部门 B.验收部门 C.应付凭单部门 D.供应商
答案
单选题
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交:
A.编制请购单的部门 B.验收部门 C.财会部门 D.供应商
答案
单选题
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。
A.编制请购单的部门 B.验收部门 C.应付凭单部门 D.供应商
答案
单选题
在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交:   
A.编制请购单的部门    B.验收部门    C.财会部门    D.供应商   
答案
单选题
独立检查订购单的处理,确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的()认定有关。
A.发生 B.完整性 C.准确性 D.截止
答案
单选题
()是企业内部处理客户订购单的凭据。列示客户所订商品的名称、规格、数量及其他相关信息的凭证。
A.销售单 B.发运凭证 C.销售发票 D.商品价目表
答案
单选题
某商品的平均库存量为100件,单件商品的订购单价为400元,年储存费率25%,则该商品的年储存成本为()元
A.10000 B.20000 C.30000 D.40000
答案
热门试题
( 34 )查询订购单的数量和所有订购单平均金额的正确命令是 杂质检测传递单应有中药车间、采购部采购员或内勤、仓库保管员签字,原件由部存档() 负责管理仓库存放商品(包括商品()和()),对仓库内商品的数量、质量以及产品是否完整负责。 商品采购部门建立的方式有哪些? ()根据审批后的请购单编制订购单,订购单必须经授权审批人员审批之后才能发出。 某企业的采购部在收到生产需求部门直接提交的请购单后,由其职员E进行询价并确定供应商,再由其职员F负责编制和发出预先未经连续编号的订购单。采购的货物运达后,采购部根据订购单的要求验收货物,编制一式多联的未连续编号的验收单。验收单一联交采购部,登记采购明细账和编制付款凭单。付款凭单经批准后,月末交会计部审核和支付采购款项。会计部收到付款凭单后,编制有关的记账凭证,并登记原材料和应付账款账簿。 要求:请分析该企业采购与付款业务的内部会计控制缺陷,并进行修正性设计。   商品陈列图是由采购部根据商店工程蓝图的货架设置以及()而具体制定的商品货架陈列标准。 物资采购部门是商品混凝土管理的主责部门,经理部试验室和工程部对商品混凝土的质量进行监控() 物资采购部门是商品混凝土管理的主责部门,经理部试验室和工程部对商品混凝土的质量进行监控() 订购单的副联要送交: 分店未下申购单的物品,采购部不能进行采购() 采购部()通过Bulletin发送最新的《称重商品清单》,部门以此建立完整、齐全的称重商品档案,列明每个商品的收货条码、相应的PLU码及商品名称。 在配送中心信息系统的采购作业中,以下说法正确的是 接受订单后,配送中心需向供货厂商或制造厂商订购商品 接受订单后,配送中心需向客户订购商品 接受订单后,配送中心需向采购部门传送信息 接受订单后,配送中心需向门店订购商品 将一部分商品的采购权集中,由专门的采购部门或人员负责,另一部分商品的采购权交由各经营部门自己负责,这种采购制度是() 采购部门订购的原料、辅料,每批均需填写《到货通知单》;到货通知单须注明:()、()、()、()、()等。检验部门接到采购部门的《到货通知单》后签字、采样、检验。 采购部门订购的原料、辅料,每批均需填写《到货通知单》;到货通知单须注明()、()、()、()、()等。检验部门接到采购部门的《到货通知单》后签字、采样、检验 对于已经订购但尚未到货的商品,验收部门保留采购订单有助于确保( )。 共用题干(一)资料2012年3月,某审计组对甲公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款业务循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:①各部门根据生产、管理需要填写请购单,由采购部门审核批准后,向供应商统一签发订购单;②采购部门负责采购合同的签订和审批;③采购业务经办人员负责定期核对卖方发票、验收单、订购单等文件;④出纳 仓库内商品堆放堆码层数及高度应遵循商品外包装上的说明() 商品流通企业购入商品抵达仓库前发生的各种采购费用应计入购进商品的采购成本()
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