单选题

超出出差审批范围(时间、地域、出差费用)的,可以通讯方式向相应有审批权的领导请示,出差回来后()天内补办手续。

A. 1
B. 3
C. 7

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单选题
超出出差审批范围(时间、地域、出差费用)的,可以通讯方式向相应有审批权的领导请示,出差回来后()天内补办手续。
A.1 B.3 C.7
答案
单选题
以下哪个系统可以节省大量的出差费用?()
A.电视会议系统 B.宽带业务 C.可视对讲系统 D.BA系统
答案
单选题
因公务紧急,未能办理出差审批手续的,出差前可以通讯方式向相应的有审批权的领导请示,出差回来后()天内补办手续。
A.1 B.3 C.7
答案
单选题
出差费用的报销人为所有出差人,需何人在处签字()
A.领款人 B.报销人 C.经办部门负责人 D.财务负责人
答案
单选题
一.单选:出差费用报销流程为()
A.钉钉新建新OA流程→差旅申请流程→差旅报销流程→财务部核算会计→邮寄纸质材料 B.钉钉新建新OA流程→差旅报销流程→差旅申请流程→财务部核算会计→邮寄纸质材料 C.钉钉新建新OA流程→差旅申请流程→差旅报销流程→邮寄纸质材料→财务部核算会计 D.钉钉新建新OA流程→差旅报销流程→差旅申请流程→邮寄纸质材料→财务部核算会计
答案
单选题
一.单选:<br />出差费用报销流程为()
A.钉钉新建新OA流程→差旅申请流程→差旅报销流程→财务部核算会计→邮寄纸质材料 B.钉钉新建新OA流程→差旅报销流程→差旅申请流程→财务部核算会计→邮寄纸质材料 C.钉钉新建新OA流程→差旅申请流程→差旅报销流程→邮寄纸质材料→财务部核算会计 D.钉钉新建新OA流程→差旅报销流程→差旅申请流程→邮寄纸质材料→财务部核算会计
答案
判断题
商管板块业务部门提起出差报销单据,费用类型选择“通用__行政费用-差旅费-出差费用(市外)-出差费”,共享系统推送凭证对应的会计科目为“管理费用__差旅交通费-差旅费-其他()
答案
多选题
出差人员有以下行为出差费用不予报销,且情节严重者处予通报批评()
A.未按《股份公司出差管理规范》要求执行审批流程 B.未执行员工之家提交的出差申请/外出申请中、及OA财务共享平台差旅费用事前申请的 C.因出差人员工作严重失误,不及时汇报,导致完成不了任务 D.出差期间内占用工作时间外出旅游或将个人费用作为出差费用报销的
答案
单选题
员工长途出差住宿费,节约部分(出差住宿公司宿舍、投靠亲友住宿及平台预订)可参照《长途出差费用限额标准》享受节约奖励为()元/天
A.30% B.40% C.50% D.60%
答案
单选题
出差人员在完成任务返回单位后,必须在()个工作日内办理出差费用报销手续。
A.3 B.4 C.5 D.6
答案
热门试题
出差费用回公司应()内可报销,所有费用不得跨月,否则将不予报销 出差费用报销时,有票和无票的需要分开两张报销单填写。 针对国内出差费用的报销及补助,公司依据出差员工的职务、出差地区(分甲类、乙类)不同而标准不一,其中下列城市中属甲类地区的有() 员工出差期间,非因工作需要发生的或超出事前预算审批单上注明的出差地点的各项费用,一律不得报销() 各类费用必须与出差日期、出差地点相匹配,费用发票日期与出差日期不符、发票开具方同出差地点不符时,需附审批的说明() 元月的出差费用报销单,5月份才寄到公司,报销结果是() 元月的出差费用报销单,5月份才寄到公司,报销结果错误的是() 出差员工住宿费如超出标准,超出部分费用需走申请报销() 出差审批表注明出差事由、() 外地出差办会,报销出差办会人员住宿、餐饮、补助等费用,需附经审批的() 出差人员应提前两日填写()或通过钉钉交领导审批,申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、出差工作计划等备查 某全国大型销售公司的业务员因公司业务拓展需要,长期出差在外,出差费用要回到公司才能向公司财务报销,该公司的财务部门对此意见很大。由于不能及时报销这些出差费用,严重影响了财务部门预算和避税计划。请列出公司可拓展的信息化产品及该产品优点、功能: 某全国大型销售公司的业务员因公司业务拓展需要,长期出差在外,出差费用要回到公司才能向公司财务报销,该公司的财务部门对此意见很大。由于不能及时报销这些出差费用,严重影响了财务部门预算和避税计划。请列出公司可拓展的信息化产品及该产品优点、功能 出差人员必须()填写出差审批表 员工出差住宿费用低于标准的部分,奖励出差人();超过标准的部分,由出差人承担(),如有特殊情况,应按分级审批权限报上一级领导审批? 所有员工香港出差由()审批,国外及澳门.台湾的出差须再报()审批 预算单位工作人员出差费用用公务卡结算方式,其还款的时间要求应在公务卡免息还款到期前()个工作内,统一办理报销资金的还款手续。 员工出差发生的费用,哪些可以报销() 外出出差考勤不需要使用以下哪个步骤__() 因公出差员工的住宿费、往返机场的士费、差旅补贴、交通包干费用、动车票、长途汽车票由出差员工持《因公出差审批表》进行报销()
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