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各支行(部)负责对特殊业务进行审核的人员包括()
多选题
各支行(部)负责对特殊业务进行审核的人员包括()
A. 支行长
B. 结算部经理
C. 营业室主任
D. 员工
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各支行(部)负责对特殊业务进行审核的人员包括()
A.支行长 B.结算部经理 C.营业室主任 D.员工
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多选题
放款执行部门要进行把关,提出审核意见并对审核意见负责,其主要审核内容包括( )。
A.审核合规性要求的落实情况 B.审核实担保的落实情况 C.审核资本金同比例到位的落实情况 D.审核申请提款金额是否与项目进度相匹配 E.审核提款申请是否与贷款约定用途一致
答案
单选题
经办机构国际业务人员负责对单据、业务合规性进行审核进行审核()
A.真实性 B.完整性 C.准确性 D.时效性
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多选题
放款执行部门要对( )进行审核,提出审核意见并对审核意见负责
A.限制性条款的落实情况 B.申请提款金额是否与项目进度相匹配 C.资本金同比例到位的落实情况 D.合规性要求的落实情况 E.担保的落实情况
答案
单选题
总行和各分行不再对其辖区内各支行进行银行承兑汇票贴现业务的授权,各支行只负责银行承兑汇票贴现业务的营销工作,每年年底总行按各支行营销的贴现业务量奖励各支行的FTP利润()
A.20BP B.30BP C.40BP
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判断题
供电局运行部门负责组织各运行人员编写典型操作票,并经运行部门审核后,建立典型操作票库()
答案
判断题
支行、分行收单业务人员及部门领导对商户入网材料进行逐级审批,审核流程需完备()
答案
单选题
在办理开户业务时,各支行要应加强对()的审核,做到所有签字环节由()。
A.开户相关证明复印件;有权人进行签字 B.开户相关证明原件;经办人进行签字 C.开户相关证明原件;有权人进行面签 D.开户相关证明复印件;经办人进行签字
答案
多选题
在公司授信客户放款业务中,分行负责对各支行上报的放款业务资料进行收集、整理,对所有放款业务资料及信贷管理系统信息的进行审查()
A.合规性 B.齐全性 C.完整性 D.准确性
答案
判断题
支行业务授权岗负责账户印鉴录入的审核,保管支行使用中印鉴卡()
答案
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总行对各支行现金库存情况,按月进行统计考核,对超库存限额的支行,在季度综合业务考核中进行处罚。()
总行对各支行现金库存情况,按月进行统计考核,对超库存限额的支行,在季度综合业务考核中进行处罚()
业务连续性管理执行部门,包括风险管理部、科技保卫部、财会部、三农市场部,各支行予以配合执行()
跨境人民币业务的客户准入由国际业务部审核,各支行(营业部)协助做好对客户业务状况的核实()
一般人员报销流程。归口管理部门负责做好报销业务事前审批,负责对报销业务的__进行审核()
各支行()应对客户执行大额资金划转电话核实制度,电子银行部对网银客户发起的单笔付款金额在()元以上的业务,通知开户行进行电话核实。
分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗
公司部负责审核单位对我行的贡献度,计财部负责审核协定存款利率是否正确,运管部负责审核该业务是否合规,经支行负责人审批同意后与客户签订协定存款合同()
各支行负责人为各支行行政印章用印审批人,对用印材料的合法合规性负责,各负责人不得签批授权之外的用印材料,如有越权,各负责人承担全部责任()
各岗位工作人员对()的业务操作安全负责。
分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行,同时对信贷管理系统中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗()
办理退休审批,进行退休人员档案审核,分配的档案完成审核后,初审、复审人员需要,并对审核结果负责()
分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对信贷管理系统中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗()
支行运营主管应每月至少对网点人员进行相关业务培训()
各支行()行长、机关部室负责人对本机构会计业务内部控制的()及有效实施负责。
同业业务负责对业务进行尽职调查、风险评估、合规审核、提出风控意见()
营业网点业务经办负责业务的前端操作,对所受理业务的真实性、合规性和业务依据的完整性负责;营业网点现场管理人员负责业务的现场审核,对所审核业务的真实性负责;远程授权人员负责业务的后端授权,对所授权业务的合规性和业务依据的完整性及真实性负责()
支行电子银行业务负责部门主管支行电子银行服务支持工作,具体职责包括()。
营业网点业务负责人负责超过一定金额或特殊业务的复核或审核授权。
负责对辖内营业网点“营销人员资质公示”内容进行审核,未经审核不得发布()
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