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下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
单选题
下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
A. 在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场
B. 财产清查时,应本着先认定质量,后清查数量、核对账簿记录的原则进行
C. 企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿
D. 库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符
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单选题
下列有关货币资金内部控制的相关说法中,正确的是()
A.在清查小组盘点现金时,出纳人员可以不在场 B.财产清查时,应本着先认定质量,后清查数量、核对账簿记录的原则进行 C.企业可根据“银行存款余额调节表”调整账簿 D.库存现金清查先采用实地盘点的方法确定库存现金的实存数,然后再与库存现金日记账的账面余额相核对,确定账存数与实存数是否相符
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有( )。
A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 C.企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为 D.通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”
答案
多选题
下列关于货币资金业务内部控制的说法中正确的有()
A.任何部门或个人不得自始至终包办货币资金业务事项 B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到月清月结 C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致 D.主管会计要定期核对银行存款日记账和银行对账单,编制银行存款余额调节表 E.定期开展内部审计,应定期或不定期地通过监督盘点库存现金,保证账实相符
答案
单选题
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。
A.反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况 B.反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性 C.反映货币资金业务的监督检查情况 D.反映存货报告情况
答案
主观题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有( )。
答案
多选题
下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有( )
A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,可能不规范的有()。
A.被审计单位总经理的直系亲属担任本单位财务负责人 B.被审计单位财务负责人的直系亲属担任本公司出纳员 C.出纳员负责被审计单位现金收付、银行存款结算及货币资金的日记账核算等职责 D.被审计单位指定专人集中保管单位负责人、财务负责人的个人名章和财务专用章
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
在货币资金内部控制中,关于印章保管的说法中正确的是()
A.财务专用章和个人名章可以由一人保管 B.财务专用章和个人名章应该交由银行保管 C.财务专用章和个人名章严禁由一人保管 D.财务专用章应由专人管理,个人名章必须由本人或其授权的人保管
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
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下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是( )。
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。
下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。
下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。
下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )
下列有关对内部控制了解的相关说法,错误的是( )
下列有关说法中正确的有()。
下列有关说法中正确的有()
下列有关说法中正确的是( )。
下列有关说法中正确的是()
下列有关说法中正确的是()。
下列有关说法中正确的有()
下列有关防范货币资金风险的内部控制措施中,存在缺陷的是()
下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有()
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。
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