多选题

内部审计部门在履行审计职责过程中,遇有下列情形时,经高级管理层批准,并报告董事会后,可行使以下临时处置权()

A. 对审计对象正在实施严重违规或重大风险行为的,予以制止
B. 对有可能转移、隐匿、篡改、毁弃业务管理活动有关资料,以及有可能转移、隐藏违规资产的,有权对上述资料和资产予以暂时封存
C. 对阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料的行为,责令审计对象予以整改,按照规定配合

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多选题
内部审计部门在履行审计职责过程中,遇有下列情形时,经高级管理层批准,并报告董事会后,可行使以下临时处置权()
A.对审计对象正在实施严重违规或重大风险行为的,予以制止 B.对有可能转移、隐匿、篡改、毁弃业务管理活动有关资料,以及有可能转移、隐藏违规资产的,有权对上述资料和资产予以暂时封存 C.对阻碍审计工作、拒绝报送和提供审计资料的行为,责令审计对象予以整改,按照规定配合
答案
多选题
商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.至少每年一次评估风险管理政策的执行情况 D.检查资本管理的信息系统和数据管理的合规性和有效性
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。 B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。 C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。 D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。 E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。 F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。
答案
单选题
下列选项中,不属于内部审计部门应履行的职责的是()
A.审查和评估人力.财力和物质资源的利用是否经济、有效 B.定期评价公司内部控制制度的充分性与有效性.评价员工欺诈的可能性,评价管理当局欺 诈的可能性,评价公司的行为守则,处理举报、投诉事项 C.进行特别调查.查明经营管理中薄弱环节和故障所在 D.审查和评估公司的经营或项目.以确保其成果与公司既定战略目标相一致,以及确定经营 或项目是否按计划进行
答案
多选题
下列属于商业银行内部审计部门应当履行的职责有()
A.评估资本管理的治理结构和相关部门履职情况,以及相关人员的专业技能和资源充分性 B.至少每年一次检查内部资本充足评估程序相关政策和执行情况 C.组织实施内部资本充足评估程序 D.至少每年一次评估资本充足率管理计划的执行情况 E.向董事会提交资本充足率管理审计报告、内部资本充足评估程序执行情况审计报告、资本计量高级方法管理审计报告
答案
判断题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。()
答案
多选题
下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部()
A.要求被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料 B.参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处置.财政收支、财务收支预算、决算及其重大决策的会议并表决 C.检查有关的资产.经济活动资料.现场勘查实物 D.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 E.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 F.经本单位主要负责人或者权力机构批准.公示有关审计结果.通报、责令改正审计发现的问题
答案
多选题
内部审计人员应当具备下列履行职责所需的。---审计部()
A.职业技能 B.专业知识 C.技术方法 D.实践经验
答案
多选题
在内部审计的组织架构中,内部审计部门职责主要包括( )。
A.制定内部审计程序, B.评价风险状况和管理情况 C.落实年度审计工作计划 D.对审计项目质量负责 E.做好档案管理
答案
多选题
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
A.财政收支.财务收支及其有关经济活动 B.建设项目.技术改造项目.政府采购及重大投资活动 C.主要负责人履行经济责任情况 D.经济管理和效益情况 E.内控制度的健全性.有效性以及风险管理情况 F.专项审计调查
答案
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下列哪项不是内部审计部门的典型职责?() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是( )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是( )。 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 保险机构内部审计部门履行的职责,包括但不限于以下哪些职责:() 下列关于内部审计部门职责的说法中,错误的是(   )。 下列关于内部审计部门职责的说法中,正确的是(   )。 下列不属于内部控制审计部门职责的是() 内部审计人员应当具备下列履行职责所需的等职业技能。---审计部() 内部审计部门内设信息科技审计岗位的职责不包括() 在特殊情况下,合规管理部门的职责可由内部审计部门履行。 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部() 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 高管层负责选择、确定内部审计项目。(应为内审计部门确定)。 内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录指的是.。---审计部() 内部审计部门履行职责需要查库时,必须持,被查机构复印留存后,入库检查() 下列各项中,内部审计部门的职能包括( )。
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