多选题

下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。

A. 穿行测试
B. 重新计算
C. 询问
D. 观察

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多选题
下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。
A.穿行测试 B.重新计算 C.询问 D.观察
答案
多选题
下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。
A.询问 B.检查 C.重新执行 D.分析程序
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有()
A.观察现金收付是否按规定程序及权限办理 B.询问现金支票有无专人保管 C.观察出纳与会计职责是否严格分离 D.询问现金是否定期盘点核对 E.审查现金业务截止期是否正确
答案
多选题
下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有()
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对
答案
多选题
下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有(   ) 。
A.复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常 B.取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况 C.结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售 D.检查营业收入在财务报表中的列报是否恰当
答案
多选题
以下审计程序中,属于控制测试程序的有()
A.检查付款的授权批准手续是否符合规定 B.计算银行存款累计余额应收利息收入,分析比较被审计单位银行存款应收利息收入与实际利息收入的差异 C.抽取一定期间银行存款余额调节表,查验是否按月正确编制并经复核 D.检查甲公司外币银行存款折算方法是否符合规定
答案
多选题
28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:
A.实地观察仓库验收原材料的情况 B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备 C.总账和明细账核对 D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化 E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
答案
多选题
下列属于控制测试常用的审计程序的有()
A.穿行测试 B.重新计算 C.询问 D.观察和检查 E.重新执行
答案
主观题
中国大学MOOC: 下列各项中,属于控制测试需要执行的审计程序的是( )。
答案
多选题
下列各项审计程序,可以用于测试控制有效性的有()
A.观察 B.检查 C.询问 D.穿行测试
答案
热门试题
下列各项审计程序中,属于保证金存款的审计程序的有()。 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是( )。 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。 下列各项中,属于内部审计程序的有() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( ) 下列审计程序中不用于控制测试的是() 下列各项中,不属于内部审计程序的有:    下列各项中,不属于内部审计程序的有() 以下属于控制测试采用的审计程序的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有() 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
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