单选题

在企业资源管理系统的实施后审计中,IS审计师很可能()

A. 审查访问控制配置
B. 接口测试评估
C. 详细设计文件审查
D. 系统测试评估

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单选题
在企业资源管理系统的实施后审计中,IS审计师很可能()
A.审查访问控制配置 B.接口测试评估 C.详细设计文件审查 D.系统测试评估
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单选题
审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。
A.在应用系统开发过程中,实施了具体的控制 B.设计并嵌入了专门审计这个应用系统的审计模块 C.作为应用系统的项目组成员,但并没有经营责任 D.为应用系统最佳实践提供咨询意见
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单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
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单选题
高层管理要求IS审计师帮助部门管理者实施必要的控制,IS审计师应该()
A.拒绝这种安排,因为这不是审计人员的职责 B.告诉管理层将来他的审计工作无法进行 C.执行安排和将来的审计工作,处于职业谨慎 D.在得到用户部门批准的情况下,进行实施和后续工作
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单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
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单选题
IS审计师建议将初始化确认控制编入信用卡交易捕获应用程序中,初始化确认程序很可能()
A.检查,以确保交易类型对于卡片类型来说是合法的 B.确认输入并存放在本地数据库的数字的格式 C.确认交易在持卡人的信贷限额内 D.确保丢失或被窃的的卡不显示在主文件中
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多选题
下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层职责的有()
A.为审计客户设计、实施和维护内部控制 B.指导审计客户的员工编制合并报表并对合并报表结果负责 C.对审计客户重大关联方担保业务进行授权 D.针对审计客户战略方针调整,提出了系统规划,董事会全部采纳了注册会计师的方案
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多选题
下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层职责的有()。
A.为审计客户编制以电子形式存在的、用以证明交易发生的原始凭证 B.为审计客户选择了恰当的会计政策 C.为审计客户更正了不恰当的会计处理 D.为审计客户作出了恰当的会计估计
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单选题
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
A.立即取消审计,因为这项审计很难开展 B.在有书面程序后,重新安排这项审计 C.向管理层汇报该问题 D.记录程序,并对此进行审计
答案
单选题
信息系统审计师评估了支付结算系统修改后的测试结果,审计师发现百分之五十的计算结果与预先设定好的结果不匹配。下列哪项是审计师可能实施的下一步审计程序()
A.对错误的计算结果设计进一步程序进行测试 B.对可能造成计算结果不准确的变量进行识别和确认 C.检查某些测试样本来确认结果 D.对测试结果进行文档记录,同时准备关于审计发现,结论和建议的报告
答案
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下列活动中,很可能被视为注册会计师代行审计客户管理层的职责的有()。 某内部审计师在审计过程中开展了时间序列分析程序,那么该内部审计师可能是正在() 信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 在审计一家大型钢铁企业的存货时,审计师未能从仓库找到账目上的某些存货。负责保管仓库的主任告知审计师,即将开展对存货管理系统的更新升级将解决审计师关注的问题。面对这种情况,审计师应该采取何种跟踪措施?() 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎性检查”,这种检查是:( ) 内部审计师经常被要求实施或协助外部审计师实施“应有审慎检查”(duediligencereview),这种检查是: 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?() 内部审计师在实施内部审计时最有可能影响其的客观性的是:() 以下异常情况中,很可能导致注册会计师无法继续执行审计业务的有() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师()。 审计企业的业务不间断计划时,IS审计师发现业务不间断计划(BCP)中只涵盖了关键的业务,那么IS审计师() IS审计师在审计公司IS战略时最不可能() 对于内部审计师,下列表述中正确的是( )。①内部审计师完成内审任务后,无需与被审计单位沟通,直接准备内部审计报告报送相关领导层②内部审计师出具内审报告,并向被审计单位提出整改意见后,内部审计师工作截至此则全部完成③为保持对系统研发评价的独立性,内部审计师不能成为系统研发项目成员④内部审计师的主管领导由首席执行官任命,报审计委员会备案⑤内部审计师应被允许直接与外聘审计师沟通⑥内审涉及企业内部核心商业信息,不能采用外包的形式 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。 IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()
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