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内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程()
单选题
内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程()
A. 仅有Ⅰ
B. 仅有Ⅱ
C. 仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
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单选题
内部审计活动在风险管理流程的作用可以包括以下哪项内容Ⅰ、监督活动。Ⅱ、将对风险管理流程的评价作为业务计划的一部分。Ⅲ、参与监督委员会、监督活动以及状况报告。Ⅳ、管理和协调风险管理过程()
A.仅有Ⅰ B.仅有Ⅱ C.仅有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
内部审计专业界使用的《国际内部审计专业实务标准》,不包括以下哪项内容:( )
A.用于评估和衡量内部审计部门运行情况的标准 B.内部审计师最低限度的道德行为标准 C.旨在说明内部审计应当怎样实施的陈述 D.适用于各种内部审计部门的标准
答案
单选题
随着内部审计作用和重要性的不断提高,内部审计活动也面临挑战,多种因素使内部审计活动处于较高的风险水平。首席审计官需要考虑以下哪项与内部审计活动以及目标实现相关的风险?Ⅰ.审计失效风险。Ⅱ.错误确认风险。Ⅲ,审计声誉风险。( )
A.Ⅰ和Ⅱ B.Ⅱ和Ⅲ C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ D.以上都不是
答案
单选题
内部审计确认业务的范围应该包括对以下哪项内容的考虑?( )
A.仅考虑在业务客户控制下的那些系统和记录 B.在第三方控制下的相关实物资产 C.业务目标、结论和建议 D.最终的业务沟通(亦即审计报告)
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
A.检查和评估公司执行的作业 B.确保内部审计资源适当 C.审查财务报告和评估内部控制 D.开展持续检测活动,以定期重新执行风险评估以及评价旨在风险管理的风险控制措施的有效性
答案
单选题
以下关于风险管理流程的哪个角色可以被指派给内部审计部门?Ⅰ.不扮演任何角色;Ⅱ.审计风险管理过程,作为内部审计计划的一部分;Ⅲ.参与诸如监督委员会以监督该流程;Ⅳ.管理和协调风险管理流程()
A.只有Ⅰ B.只有Ⅱ C.Ⅱ和Ⅲ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ
答案
单选题
针对组织的外部风险,以下哪项属于内部审计活动的职责()
A.管理组织外部风险 B.控制组织外部风险 C.评估组织外部风险 D.消除组织外部风险
答案
单选题
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
A.在过去一年中,该部门的监督职位经历了频繁的人员流动。 B.部门监督人员没有受到公司其它人员的密切监督。 C.一种新的电脑系统已大幅度改变了该部门的各项程序。 D.从未对该部门进行过审计。
答案
单选题
内部审计活动评价现存风险管理流程有效性的目标是要确定:
A.管理层已计划并设计了风险管理流程,以便为实现组织的目标和目的提供合理的保证 B.管理层指导风险管理流程以便为实现组织的目标和目的提供合理的保证 C.组织的目标和目的会高效率地、经济地实现 D.组织的目标和目的以准确及时的方式实现并且使资源的使用最小
答案
单选题
内部审计机构在风险管理流程中的作用可能包括:Ⅰ.作为年度审计计划的一部分内容是评估风险管理流程;Ⅱ.参加监督委员会,监测作业,并报告状态;Ⅲ.协调组织的风险管理流程()
A.只有Ⅰ是对的 B.只有Ⅱ是对的 C.只有Ⅰ和Ⅲ是对的 D.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ都对
答案
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以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》?()
在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间;Ⅱ.发生严重错误的概率;Ⅲ.风险、控制措施和治理流程;Ⅳ.预算成本和资源要求()
根据《框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?()
以下哪项内容不会成为内部审计部门的典型职责?()
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
以下哪项是内部审计师不可以进行的活动?()
内部审计部门在风险管理过程中的作用可以包括:Ⅰ.将风险管理过程的审计作为内部审计计划的一部分Ⅱ.积极、持续地支持并参与风险管理过程,如参加监督委员会、参与监管活动并报告情况;Ⅲ.管理和协调风险管理过程()
在完成全面风险评估程序和确定审计范围以后,内部审计应该优先以下哪项活动?
从现代内部审计视角来看,以下哪项表达是内部审计活动对管理的最为重要的好处()
根据《专业实务框架》,以下哪项内容所描述的风险管理过程的关键目标同时也是内部审计部门的一项关键职责?
一项内部审计活动的质量保证和改进方案为内部审计工作对章程的遵循情况提供了合理的保证。以下哪项不是用来提供内部审计活动有效性的反馈的?( )
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性目标的最佳描述:( )
根据《标准》,以下哪项内容应该在内部审计章程中得到界定?Ⅰ.内部审计部门在整个企业中的地位。Ⅱ.即将在下一年开展的审计业务。Ⅲ.内部审计业务活动的范围。Ⅳ.管理层和董事会就内部审计部门的作用和职责达成一致意见的情况()
根据《标准》,内部审计机构在审查组织的风险管理流程时必须评估与以下哪项相关的风险?Ⅰ.组织治理。Ⅱ.组织运营。Ⅲ.组织信息系统。Ⅳ.组织结构()
首席审计执行官负责指定内部审计部门的人力发展规划。依据《框架》,人力发展规划应当包括以下哪项内容?
以下哪项是对内部审计活动评价组织现存的风险管理、控制与治理过程充分性的目标的最佳描述:()
内部审计人员可以通过以下哪项确定评估控制的管理功能?()
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动:( )
以下审计委员会的哪项活动最有利于内部审计活动?( )
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