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在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
单选题
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
A. 在过去一年中,该部门的监督职位经历了频繁的人员流动。
B. 部门监督人员没有受到公司其它人员的密切监督。
C. 一种新的电脑系统已大幅度改变了该部门的各项程序。
D. 从未对该部门进行过审计。
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单选题
在分析某部门的内部风险时,审计师会将以下哪项内容视为最高风险因子?
A.在过去一年中,该部门的监督职位经历了频繁的人员流动。 B.部门监督人员没有受到公司其它人员的密切监督。 C.一种新的电脑系统已大幅度改变了该部门的各项程序。 D.从未对该部门进行过审计。
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容?
A.中期结束时应付账款的恰当应计处理; B.收入确认和存货计价的时间安排; C.鉴于过去的实际结果,有关会计估算是否合理; D.会计原则是否发生了对财务报表产生重大影响的变化
答案
单选题
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?
A.内部审计标准 B.审计工作小组 C.被审计单位 D.内部审计部门章程
答案
单选题
当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
A.内部审计标准 B.审计业务小组 C.审计业务客户 D.内部审计章程
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?
A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。 B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。 C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。 D.对凭证的付款由财务部门控制。
答案
单选题
为了证明公司已发生舞弊,审计师必须证明以下哪项内容?()
A.受害人遭受的经济损失 B.嫌疑人的意图 C.存在内部控制缺陷 D.串通作案的证据
答案
单选题
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
答案
单选题
内部审计师应该掌握除以下哪项以外的所有内容?
A.熟练应用内部审计标准。 B.理解管理原则。 C.保持良好个人关系的能力。 D.用量化方法开设培训课程的能力。
答案
热门试题
审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,但以下哪项内容除外()
内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?
在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下哪项内容?Ⅰ.完成审计业务需要的大概时间;Ⅱ.发生严重错误的概率;Ⅲ.风险、控制措施和治理流程;Ⅳ.预算成本和资源要求()
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内部审计师正考虑开展风险分析,以此为基础决定本组织应当审计的领域。关于风险分析的以下陈述哪项正确?
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在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
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