单选题

测试内部控制的审计方案应该()

A. 被调整以适用于每种经营活动审计
B. 适用于每个部门
C. 对每个场合都适用
D. 缩短流程时间,提高审计效率

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单选题
测试内部控制的审计方案应该()
A.被调整以适用于每种经营活动审计 B.适用于每个部门 C.对每个场合都适用 D.缩短流程时间,提高审计效率
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单选题
测试内部控制的审计方案应该:( )
A.被调整以适用于每种经营活动审计 B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况 C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用 D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作
答案
单选题
内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是()
A.审计方案应该全面的审计每一个经营活动,但是又不能重复工作而浪费成本 B.审计方案应该具有通用性质,以保证每个部门都是适用的 C.审计方案应该具有通用性质,对于个别的特殊情况是可以忽略的 D.审计方案应该进行调整,保证在通用的基础上适用于每种经营活动审计
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估控制风险较低 C.进行内部控制测试不经济 D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:   
A.内部控制的设置极为有限    B.进行内部控制测试不经济    C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价    D.内部控制风险较低   
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()。
A.内部控制的设置极为有限 B.难以对内部控制的健全性有效性做出评价 C.进行内部控制测试不经济 D.内部控制风险较低
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:
A.内部控制的设置极为有限 B.进行内部控制测试不经济 C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价 D.内部控制风险较低
答案
单选题
审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。
A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制 C.对财务报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制
答案
单选题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是()
A.内部控制的设置极不健全 B.内部控制预期运行有效 C.管理当局极不重视内部控制建立工作 D.难以对内部控制的健全性做出评价
答案
单选题
审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。   
A.内部控制的设置极不健全    B.内部控制风险较低    C.内部控制风险很高    D.难以对内部控制的健全性作出评价   
答案
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