单选题

测试内部控制的审计方案应该()

A. 被调整以适用于每种经营活动审计
B. 适用于每个部门
C. 对每个场合都适用
D. 缩短流程时间,提高审计效率

查看答案
该试题由用户575****71提供 查看答案人数:34250 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户575****71提供 查看答案人数:34251 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
测试内部控制的审计方案应该()
A.被调整以适用于每种经营活动审计 B.适用于每个部门 C.对每个场合都适用 D.缩短流程时间,提高审计效率
答案
单选题
测试内部控制的审计方案应该:( )
A.被调整以适用于每种经营活动审计 B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况 C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用 D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作
答案
单选题
内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是()
A.审计方案应该全面的审计每一个经营活动,但是又不能重复工作而浪费成本 B.审计方案应该具有通用性质,以保证每个部门都是适用的 C.审计方案应该具有通用性质,对于个别的特殊情况是可以忽略的 D.审计方案应该进行调整,保证在通用的基础上适用于每种经营活动审计
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况是()。
A.内部控制存在重大缺陷 B.初步评估控制风险较低 C.进行内部控制测试不经济 D.难以对内部控制的健全性有效性做出评价
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:
A.内部控制的设置极为有限 B.进行内部控制测试不经济 C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价 D.内部控制风险较低
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是()。
A.内部控制的设置极为有限 B.难以对内部控制的健全性有效性做出评价 C.进行内部控制测试不经济 D.内部控制风险较低
答案
单选题
审计人员在对内部控制进行初评后,认为应该实施内部控制测试的情况的是:   
A.内部控制的设置极为有限    B.进行内部控制测试不经济    C.难以对内部控制的健全性有效性做出评价    D.内部控制风险较低   
答案
单选题
审计人员对内部控制进行初评后,认为应该实施控制测试的范围是()。
A.有重大缺陷的内部控制 B.拟信赖的内部控制 C.对财务报表有重大影响的内部控制 D.并未有效运行的内部控制
答案
单选题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效的情况是()
A.内部控制的设置极不健全 B.内部控制预期运行有效 C.管理当局极不重视内部控制建立工作 D.难以对内部控制的健全性做出评价
答案
单选题
审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是()。   
A.内部控制的设置极不健全    B.内部控制风险较低    C.内部控制风险很高    D.难以对内部控制的健全性作出评价   
答案
热门试题
社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,应该测试内部控制有效性的情况是() 社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是() 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是( )。 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是() 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是() 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是: 社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是: 社会审计人员财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是(  )。[2011年初级、中级真题] 审计人员测试现金内部控制的内容及方法 实质性方案是指以控制测试为主的审计方案 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()    财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是: 在实施审计中,审计组通过调查了解和内部控制测试,如发现存在下列情形的,应当及时调整审计实施方案() 在实施审计中,审计组通过调查了解和内部控制测试,如发现存在下列情形的,应当及时调整审计实施方案() 审核用户身份验证程序的内部审计员应该执行下列哪项审计测试? 内部控制审计主要包括下列程序.编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告。---审计部() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是() 财务报表审计中,审计人员在对被审计单位的内部控制进行初步评价后,认为应当实施内部控制测试的情形是()  
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位