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某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
单选题
某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
A. 为了分散风险
B. 为了响应政府政策
C. 为了降低劳动成本
D. 为了提高股票价格
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单选题
某内部审计小组正在实施一项尽职调查审计,以评估一项将要进行的并购业务。以下哪个选项将是公司合并或取得另一公司的最不正当理由?
A.为了分散风险 B.为了响应政府政策 C.为了降低劳动成本 D.为了提高股票价格
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单选题
以下哪一项是内部审计机构可适当实施的咨询活动?
A.设计控制系统。 B.起草控制系统的流程。 C.在实施前检查控制系统。 D.安装控制系统。
答案
单选题
某内部审计师刚刚完成了一项现场调查以熟悉公司的工薪情况,下一步他应该:
A.分配审计人员。 B.制定初步审计目标。 C.制定审计工作程序。 D.实施现场工作。
答案
单选题
以下哪一项是内部审计部门可适当实施的咨询业务?
A.设计控制系统 B.起草控制系统的流程 C.在实施前检查控制系统 D.安装控制系统
答案
单选题
内部审计师李红在评估一项活动的风险时应当如何做()
A.为风险管理提供确认工作 B.确定怎样很好地控制风险 C.根据风险暴露情况修正风险管理程序 D.为减轻已识别的风险设计控制措施
答案
单选题
以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?()
A.流程设计服务 B.协调业务 C.培训业务 D.风险管理
答案
单选题
关于内部审计章程,以下哪一项描述不是真实的?()
A.定义了内部审计部门的权力和责任。 B.规定了内部审计部门所需的最低资源要求。 C.提供了评估内部审计部门的基础。 D.应当由高级管理人员和董事会批准
答案
单选题
一个新确定的内部审计活动正在实施一项初始风险评估。发现组织并没有风险管理流程。按照《国际内部审计专业实务框架》,下列哪种行为是恰当的反应?( )
A.内部审计活动应该认识到建立一套风险管理政策是管理层的责任而不是内部审计活动的职责范围 B.首席审计官应该向法律顾问咨询关于违反治理风险的监管规定 C.内部审计活动应该向管理层提出诸如建立流程的管理建议 D.内部审计活动应该考虑因缺乏风险管理而导致的舞弊信号并列出管理层舞弊审计业务的日程表
答案
单选题
内部审计师刚完成一项审计,正在编制审计报告。在审计报告中审计发现应包括:
A.有关审计发现原因的意见表述 B.对审计期间发现的控制薄弱环节的相关的事实表述 C.对审计期间形成的事实和意见的表述 D.对有关潜在的、可能会对业务客户有帮助的未来事件的表述
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
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在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
一个新确定的内部审计活动正在实施一项初始风险评估。发现组织并没有风险管理流程。按照IIA《国际内部审计专业实务框架》,下列哪种行为是恰当的反应?()
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵组织中小组决策的限制因素?
存货审计一项必不可少的审计方法是()。
下面哪一项属于审计目标()。
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以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认服务?()
以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?()
以下哪一项内容最可能被视为内部审计确认业务?( )
当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
内部审计完成后,最后一项工作即编制审计报告,下列关于内部审计报告的说法不正确的是()。
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下列哪一项审计不包括在“三E”审计中?()
下列哪一项不是实地尽职调查的重点()
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一项典型的绩效审计业务包括()
一项典型的绩效审计业务包括:( )
内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵式组织中小组决策的限制因素()。
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告
某个内部审计活动已经安排了一项与建筑合同有关的审计业务,其中的一项任务是将外购材料与设计师的图纸进行比对。目前从事内部审计活动的员工均不具备足够的专业技能以完成此程序。首席审计官应当:( )
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