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首席审计执行官(CAE)的最佳定义是()
单选题
首席审计执行官(CAE)的最佳定义是()
A. 总检察长。
B. 负责内部审计职能的人员。
C. 内部审计服务的外部提供者。
D. 负责监督与内部审计服务外部提供者签订合约的人员
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单选题
首席审计执行官(CAE)的最佳定义是()
A.总检察长。 B.负责内部审计职能的人员。 C.内部审计服务的外部提供者。 D.负责监督与内部审计服务外部提供者签订合约的人员
答案
单选题
有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该()
A.检查所有的投诉并根据判断出具报告 B.在负责监督的委员会担任领导职务 C.开发向员工传递守则内容的具体程序 D.参与委员会中负责对违反守则行为进行审查判断的顾问工作
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A.首席审计执行官应将此事报告给董事会 B.首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C.首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D.首席审计执行官应将此事通报给司法机构
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通 B.监督内部控制流程的建立 C.保持组织的治理过程 D.仅在内部审计活动的基础上作出个别的评估
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通。 B.监督内部控制流程的建立。 C.保持组织的治理过程。 D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估。
答案
单选题
下列哪项是首席审计执行官在选择被审计单位时使用风险损失的最佳定义?()
A.残料成本 B.销售亏损 C.营业外支出总额 D.风险暴露乘以损失概率
答案
单选题
内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该()
A.根据内部审计人员的专业特长安排审计业务 B.要求所有审计师签署客观执行审计业务的声明 C.定期从审计师处获取所有利益冲突和偏见的信息,在分配工作任务时避免利益冲突或偏见 D.评估每位审计师在每项审计业务中的表现
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)对公司决定留用某家外部审计事务所的情形,应该:
A.对此不发表建议,因为这是管理层的责任 B.建议不留用外部审计事务所,因为外部审计事务所有损内部审计部门的独立性和客观性 C.对此不发表建议,因为这与内部审计部门的工作不相关 D.促进恰当评估过程的开发,从而助审计委员会一臂之力
答案
单选题
某公司决定留用某家外部审计事务所,针对此决定,首席审计执行官(CAE)应该()
A.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定 B.不要参与该决定过程,因为这么做有损首席审计执行官的客观性 C.评估外部审计师的业绩,然后在认为其已达到质量和成本标准后留用该外部审计事务所 D.促进恰当评估过程的开发,从而为审计委员会助一臂之力
答案
单选题
应监督机构要求,首席审计执行官(CAE)在收集信息时发现了一项需要管理层立即采取措施纠正的事件。面对这个问题,该首席审计执行官应该采取的最佳行动是下列哪项?()
A.在向公司管理层报告该情况之前,先制定好解决措施 B.与相关的工作人员进行核实,以确认是否向管理层报告 C.组建新的小组,安排一次审计,以深入探究该情况 D.立即向公司管理层报告
答案
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在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该()
一个组织对综合审计的使用将对首席审计执行官(CAE)产生何种最直接的影响?()
首席审计执行官的最佳行政性报告对象是()
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首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式是:
下列哪项是首席审计执行官将任务分配给审计人员的最佳方式?()
《标准》不要求首席审计执行官()
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该:
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该()
首席审计执行官揭示了一项明显涉及常务副总经理的重大舞弊活动,而首席审计执行官要向其提交报告。首席审计执行官最好采取以下哪项措施?
由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?()
首席审计执行官(CAE)应该制定目标并将其作为内部审计活动计划过程的内容。以下哪项是内部审计目标的主要特征?
某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:
以下哪种组合最佳阐述了范围限制以及首席审计执行官的恰当反应?()
某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该()
以下哪项不是首席审计执行官的职责?
以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?
首席审计执行官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计执行官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计执行官处理此事的最佳方法是:
某公司的外部审计师已列出一张风险和问题的清单,并已经向高层管理人员建议,内部审计部门应重视这些风险和问题。高层管理人员已将该清单转交首席审计执行官(CAE),那么首席审计执行官应该()
首席审计执行官获得了有关某副董事长(该执行官要向其报告工作)不道德商业行为的事实证明材料,这时,首席审计执行官应该:
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