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有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该()
单选题
有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该()
A. 检查所有的投诉并根据判断出具报告
B. 在负责监督的委员会担任领导职务
C. 开发向员工传递守则内容的具体程序
D. 参与委员会中负责对违反守则行为进行审查判断的顾问工作
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单选题
有关方面要求组织的首席审计执行官(CAE)对组织行为守则的违反情况进行监督并报告。该首席审计执行官(CAE)应该()
A.检查所有的投诉并根据判断出具报告 B.在负责监督的委员会担任领导职务 C.开发向员工传递守则内容的具体程序 D.参与委员会中负责对违反守则行为进行审查判断的顾问工作
答案
单选题
一个组织对综合审计的使用将对首席审计执行官(CAE)产生何种最直接的影响?()
A.CAE必须确保员工在更广泛的审计技术方面具有专业知识。 B.CAE将有更多的预算和资源用于处理组织的审计优先事项 C.活动将有更少的时间用于咨询业务 D.CAE对活动工作质量的控制较少
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)的最佳定义是()
A.总检察长。 B.负责内部审计职能的人员。 C.内部审计服务的外部提供者。 D.负责监督与内部审计服务外部提供者签订合约的人员
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)在一次审计业务中,获得证据证实公司总裁违反公司行为守则。总裁向首席审计执行官保证不再违反行为守则,并请求首席审计执行官不要披露此事。面对这种情况,首席审计执行官应该采取什么行动?
A.首席审计执行官应将此事报告给董事会 B.首席审计执行官应该开展调查,以理解违反行为所产生的影响 C.首席审计执行官应将此事告知外部审计师 D.首席审计执行官应将此事通报给司法机构
答案
单选题
内部审计师执行审计业务要具备《标准》所要求的客观性,首席审计执行官(CAE)应该()
A.根据内部审计人员的专业特长安排审计业务 B.要求所有审计师签署客观执行审计业务的声明 C.定期从审计师处获取所有利益冲突和偏见的信息,在分配工作任务时避免利益冲突或偏见 D.评估每位审计师在每项审计业务中的表现
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通 B.监督内部控制流程的建立 C.保持组织的治理过程 D.仅在内部审计活动的基础上作出个别的评估
答案
单选题
首席审计执行官(CAE)评估和报告控制程序的职责包括:
A.与管理高层和审计委员会就内部控制的年度判断意见进行沟通。 B.监督内部控制流程的建立。 C.保持组织的治理过程。 D.仅在内部审计活动的基础上做出个别的评估。
答案
单选题
组织对综合审计的运用将如何最直接地影响首席审计执行官?
A.首席审计执行官将更少对审计质量的控制。 B.针对组织的审计重点,首席审计执行官将有更多的预算和资源。 C.首席审计执行官将有更少的用于咨询业务的时间。 D.首席审计执行官须确保员工具备更广泛的审计技术。
答案
单选题
在一次薪资审计中,内部审计师确定了可能发生舞弊的迹象。首席审计执行官(CAE)将此事与一位高层管理人员进行了讨论,后者要求其停止调查。对此,首席审计执行官(CAE)应该()
A.将此事报告执法部门,以开展进一步的调查 B.停止进一步的调查 C.坚持继续开展调查,尽管高层管理人员提出了停止调查的要求 D.请求审计师委员会和董事会的指导
答案
单选题
《标准》不要求首席审计执行官()
A.为年度报表的财务审计提供资料 B.与董事会和高级管理层沟通外部审计师关于绩效评估的结果 C.与外部审计师协调审计工作 D.与董事会和高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果
答案
热门试题
某机构要求其首席审计执行官对违反行为守则的情况进行监测和报告。那么,该首席审计执行官应该:
首席审计执行官(CAE)对公司决定留用某家外部审计事务所的情形,应该:
某公司决定留用某家外部审计事务所,针对此决定,首席审计执行官(CAE)应该()
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该:
审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的审计事务所。对此,首席审计执行官应该()
如果某组织采用理想的首席审计执行官双重报告结构,首席审计执行官应当从下列哪类人员取得任免内部审计工作人员的批准?
应监督机构要求,首席审计执行官(CAE)在收集信息时发现了一项需要管理层立即采取措施纠正的事件。面对这个问题,该首席审计执行官应该采取的最佳行动是下列哪项?()
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首席审计执行官获得了有关某副董事长(该执行官要向其报告工作)不道德商业行为的事实证明材料,这时,首席审计执行官应该:
根据惯例,首席审计执行官每季度要向董事会会议作工作报告。高级管理层要在每次董事会会议前审查首席审计执行官在董事会上所作的报告,以便在事前对有关问题进行讨论。那么,首席审计执行官应该:
首席审计执行官(CAE)确定需要专业技能和专业知识来评估组织对虚假财务报告的敏感性。以下哪项是协力式外包相关内部审计活动的潜在优势?()
由于内部审计资源有限,首席审计执行官决定不针对审计建议安排跟踪工作。首席审计执行官的决定是否违反了《标准》?()
一个小的跨国组织,其在美国和西欧的业务雇佣一位新的首席审计执行官(CAE)。在与审计委员会进行信息化讨论时,CAE认为组织缺少一个正式的风险管理框架。在制定该组织以基于风险的规划时,CAE应?()
以下哪项是首席审计执行官在制定年度审计计划时要考虑组织战略计划的最佳理由?
在审计报告存在重大的差错时,《标准》要求首席审计执行官:
某首席审计执行官在审计业务中发现,有一项业务明显涉及副总裁参与重大舞弊活动。首席审计执行官恰好向这位副总裁汇报工作。鉴于此情形,首席审计执行官应该()
首席审计执行官在风险管理、控制和治理过程中具有重要的作用,下列关于首席审计执行官在这方面的职责不正确的是()
以下哪项不是首席审计执行官的职责?
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